A.內(nèi)部審計(jì)人員
B.內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人
C.審計(jì)委員會(huì)委員
D.審計(jì)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.項(xiàng)目審計(jì)計(jì)劃
B.項(xiàng)目審計(jì)方案
C.審計(jì)規(guī)劃
D.審計(jì)通知書
A.不得從事?lián)p害所在組織利益的活動(dòng)。
B.保持合理的職業(yè)謹(jǐn)慎,并合理使用職業(yè)判斷。
C.在履行職責(zé)時(shí),做到誠(chéng)信正直、保持客觀性。
D.在審計(jì)報(bào)告中根據(jù)被審計(jì)單位的意愿披露相關(guān)事項(xiàng)。
A.發(fā)表文章
B.長(zhǎng)期培訓(xùn)
C.職業(yè)實(shí)踐
D.學(xué)歷教育
A.審計(jì)人員本人持有被審計(jì)單位股票
B.審計(jì)人員與被審計(jì)單位領(lǐng)導(dǎo)有直系親屬關(guān)系
C.審計(jì)人員本人從未參與過被審計(jì)單位的業(yè)務(wù)活動(dòng)
D.審計(jì)人員與被審計(jì)單位存在長(zhǎng)期合作關(guān)系
A.保持職業(yè)敏感
B.接受后續(xù)教育
C.考取職業(yè)資格
D.全面關(guān)注風(fēng)險(xiǎn)
最新試題
下列哪些選項(xiàng)是審計(jì)機(jī)關(guān)對(duì)審計(jì)業(yè)務(wù)的分級(jí)質(zhì)量控制環(huán)節(jié)()。
審計(jì)組起草審計(jì)報(bào)告前,審計(jì)組組長(zhǎng)應(yīng)當(dāng)對(duì)審計(jì)工作底稿的下列事項(xiàng)進(jìn)行審核()。
重要管理事項(xiàng)記錄應(yīng)當(dāng)記載與審計(jì)項(xiàng)目相關(guān)并對(duì)審計(jì)結(jié)論有重要影響的下列管理事項(xiàng)()。
審計(jì)機(jī)關(guān)在依法查詢被調(diào)查、檢查單位的存款時(shí),要做到()。
下列對(duì)象對(duì)征求意見的審計(jì)報(bào)告有異議的,審計(jì)組應(yīng)當(dāng)進(jìn)一步核實(shí),并根據(jù)核實(shí)情況對(duì)審計(jì)報(bào)告作出必要的修改。()
審計(jì)決定書的內(nèi)容主要包括()。
國(guó)家機(jī)關(guān)及其工作人員違反國(guó)家有關(guān)賬戶管理規(guī)定,擅自在金融機(jī)構(gòu)開立、使用賬戶的,可以采取以下處理措施()。
簡(jiǎn)述合同計(jì)價(jià)方式主要有幾種方式?
審理機(jī)構(gòu)以審計(jì)實(shí)施方案為基礎(chǔ),重點(diǎn)關(guān)注審計(jì)實(shí)施的過程及結(jié)果,主要審理下列內(nèi)容()。
發(fā)現(xiàn)重大違法行為的線索,審計(jì)組或者審計(jì)機(jī)關(guān)可以采取下列應(yīng)對(duì)措施()。