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A.審計管理
B.業(yè)務(wù)活動
C.內(nèi)部控制
D.風險管理
A.公司目標
B.治理結(jié)構(gòu)
C.管控模式
D.業(yè)務(wù)性質(zhì)
A.指導(dǎo)
B.監(jiān)督
C.評價
D.領(lǐng)導(dǎo)
A.資產(chǎn)管理
B.業(yè)務(wù)活動
C.內(nèi)部控制
D.風險管理
最新試題
內(nèi)部審計部門應(yīng)建立健全內(nèi)部審計檔案管理制度,整理、立卷、定期交檔案管理部門或者檔案工作人員集中妥善保管內(nèi)部審計檔案資料,自審計報告之日起計算,不得少于()年。
對于認真履職并發(fā)現(xiàn)()、()的內(nèi)部審計人員,經(jīng)審計委員會批準后,保險機構(gòu)可給予特別嘉獎。
保險機構(gòu)董事會和管理層應(yīng)采取有效措施,確保()得以充分利用。
鼓勵內(nèi)部審計人員在不承擔管理職責的前提下,充分發(fā)揮獨立、客觀、專業(yè)的優(yōu)勢,通過提供()等咨詢活動,改善保險機構(gòu)的業(yè)務(wù)活動、內(nèi)部控制和風險管理。
實施內(nèi)部審計的人員不得少于()人。
保險機構(gòu)應(yīng)配備足夠數(shù)量的內(nèi)部審計人員,其中持有注冊內(nèi)部審計師、注冊會計師等證書或具有與會計、審計、信息技術(shù)、投資等內(nèi)審工作相關(guān)的中級以上專業(yè)技術(shù)資格的人員應(yīng)不低于專職內(nèi)部審計人員的()%。
保險機構(gòu)董事會審計委員會在內(nèi)部審計工作中履行的職責,包括但不限于以下哪些內(nèi)容?()
內(nèi)部審計機構(gòu)對省級分公司及其分支機構(gòu)的審計報告,由省級分公司在報告完成后()個工作日內(nèi)報送當?shù)乇1O(jiān)局。
按照項目審計方案,運用()、()、()、()、()、()、計算和分析程序等方法,獲取相關(guān)、可靠和充分的審計證據(jù),并在審計工作底稿中記錄審計程序執(zhí)行過程、審計證據(jù)與結(jié)論。
保險機構(gòu)內(nèi)部審計部門履行的職責,包括但不限于以下哪些內(nèi)容?()