A.審核公司會計(jì)人員的工作績效
B.審計(jì)公司的財(cái)務(wù)信息及其披露
C.審核及監(jiān)督外部審計(jì)機(jī)構(gòu)
D.監(jiān)督公司的內(nèi)部審計(jì)制度及其實(shí)施
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B.預(yù)算管理委員會負(fù)責(zé)擬定預(yù)算政策
C.預(yù)算管理工作機(jī)構(gòu)一般設(shè)在財(cái)會部門
D.預(yù)算委員會考核預(yù)算執(zhí)行情況
A.采購計(jì)劃安排不合理
B.存貨積壓或短缺
C.供應(yīng)商選擇不當(dāng)
D.采購驗(yàn)收不規(guī)范
A.內(nèi)部控制是一個(gè)過程
B.內(nèi)部控制受人的影響
C.內(nèi)部控制是為了實(shí)現(xiàn)五類既相互獨(dú)立又相互聯(lián)系的目標(biāo)
D.內(nèi)部控制能向企業(yè)董事會和經(jīng)理層提供絕對保證
A.重大擔(dān)保業(yè)務(wù)由總經(jīng)理審批
B.在采取相應(yīng)措施的情況下,可以給經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)較大的企業(yè)進(jìn)行擔(dān)保
C.被擔(dān)保人要求變更擔(dān)保事項(xiàng)的,企業(yè)應(yīng)當(dāng)重新履行評估與審批程序
D.企業(yè)的內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)不得辦理擔(dān)保業(yè)務(wù)
A.企業(yè)開發(fā)信息系統(tǒng),可以采取自行開發(fā)、外購調(diào)試、業(yè)務(wù)外包等方式
B.對異常的或違背內(nèi)部控制要求的交易數(shù)據(jù),應(yīng)當(dāng)設(shè)計(jì)由系統(tǒng)自動(dòng)報(bào)告并設(shè)置跟蹤處理機(jī)制
C.信息部門主管可直接接觸企業(yè)的關(guān)鍵信息設(shè)備
D.企業(yè)應(yīng)當(dāng)建立信息系統(tǒng)安全保密和泄露責(zé)任追求制度
最新試題
下列各項(xiàng)關(guān)于內(nèi)部控制評價(jià)工作組開展現(xiàn)場檢查測試所采用方法的表述中,錯(cuò)誤的是()。
隨著全面風(fēng)險(xiǎn)管理意識的加強(qiáng),甲公司的股東要求管理層建立重大風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制,明確風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警標(biāo)準(zhǔn),對可能發(fā)生的重大風(fēng)險(xiǎn)事件,制定應(yīng)急方案.明確相關(guān)責(zé)任人和處理流程、程序和政策,確保重大風(fēng)險(xiǎn)事件得到及時(shí)、穩(wěn)妥處理。甲公司股東的要求所針對的內(nèi)部控制要素是()。
根據(jù)《企業(yè)內(nèi)部控制應(yīng)用指引》,發(fā)展戰(zhàn)略內(nèi)部控制的措施有()。
下列關(guān)于內(nèi)部控制審計(jì)要求說法中正確的有()。
根據(jù)《企業(yè)內(nèi)部控制應(yīng)用指引》有關(guān)規(guī)定,以下關(guān)于企業(yè)投資活動(dòng)的說法中錯(cuò)誤的是()。
我國《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》將內(nèi)部控制的目標(biāo)歸納為五個(gè)方面,以下屬于這五方面的有()。
以下選項(xiàng)中,不符合《企業(yè)內(nèi)部控制應(yīng)用指引第9號一銷售業(yè)務(wù)》要求的是()。
根據(jù)《企業(yè)內(nèi)部控制應(yīng)用指引》,以下屬于企業(yè)內(nèi)部信息傳遞需關(guān)注的主要風(fēng)險(xiǎn)的有()。
甲公司管理層為了改進(jìn)完善內(nèi)部控制,正在重新檢查公司現(xiàn)有的職責(zé)、崗位設(shè)置的合理性。下列各項(xiàng)中,屬于不相容職務(wù)的情形有()。
美捷商務(wù)連鎖酒店近期頻頻開展對地方酒店的并購活動(dòng)。根據(jù)《企業(yè)內(nèi)部控制應(yīng)用指引第2號一發(fā)展戰(zhàn)略》,下列選項(xiàng)中,與美捷商務(wù)連鎖酒店發(fā)展戰(zhàn)略有關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)有()。