A.預(yù)收賬款是否依據(jù)合同規(guī)定進(jìn)行預(yù)收
B.預(yù)收賬款的借方發(fā)生額是否正常
C.預(yù)收賬款貸方余額是否列入“應(yīng)收賬款”賬戶
D.是否及時發(fā)貨以沖銷預(yù)收賬款
E.應(yīng)付賬款的發(fā)生額是否正常
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A.生產(chǎn)部門的請購單
B.采購部門的請購單
C.倉儲部門的驗收報告
D.供應(yīng)商的銷售發(fā)票
E.使用部門的領(lǐng)用單
A.出納員
B.保管員
C.驗收員
D.盤點員
E.財務(wù)主管
A.應(yīng)付賬款總賬
B.應(yīng)付賬款明細(xì)表
C.采購合同
D.請購單
A.在會計報表注釋中予以揭示
B.出示擔(dān)保合同
C.在財務(wù)狀況說明書中予以說明
D.確定擔(dān)保是否具備驗證擔(dān)保資產(chǎn)價值
A.憑證處理程序
B.財務(wù)處理程序
C.憑證預(yù)先編號
D.是否按月對賬
最新試題
簡述應(yīng)收及預(yù)付款項審計的審計目標(biāo)。
主營業(yè)務(wù)成本的內(nèi)部控制制度包括()。
下列情況屬于勞務(wù)收入進(jìn)行確認(rèn)和計量的是()。
簡述函證數(shù)量的大小、范圍的決定因素。
企業(yè)生產(chǎn)部門所采取的工資形式主要有()。
在銷售收入內(nèi)部控制制度的測試中,審計人員最為關(guān)心的是哪些環(huán)節(jié)的適當(dāng)授權(quán)?()
簡述企業(yè)利潤審計的目標(biāo)。
簡述企業(yè)收入審計的目標(biāo)。
費用的審查主要包括()。
審計人員對大宗原材料進(jìn)行盤點時應(yīng)采取()。