A.抽樣驗(yàn)證客戶是否每天將現(xiàn)金收入解存銀行
B.抽樣驗(yàn)證日記賬中是否存在非正常的現(xiàn)金支出
C.審查決算日銀行存款余額調(diào)節(jié)表
D.抽樣驗(yàn)算現(xiàn)金余額計(jì)算的正確性
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A.營業(yè)外支出賬戶
B.其他業(yè)務(wù)支出賬戶
C.管理費(fèi)用賬戶
D.業(yè)務(wù)招待費(fèi)賬戶
A.所有發(fā)生過業(yè)務(wù)往來的賬戶
B.金額大,平時(shí)往來業(yè)務(wù)發(fā)生頻繁,期末余額為零的賬戶
C.金額大,平時(shí)往來業(yè)務(wù)發(fā)生頻繁,期末余額大的賬戶
D.期末余額不為零的所有賬戶
A.購貨業(yè)務(wù)進(jìn)行
B.銷貨業(yè)務(wù)進(jìn)行
C.生產(chǎn)業(yè)務(wù)進(jìn)行
D.批準(zhǔn)信用業(yè)務(wù)進(jìn)行
A.范圍段
B.范圍段和意見段之間的解釋段
C.意見段
D.意見段之后的解釋段
A.標(biāo)準(zhǔn)式審計(jì)報(bào)告
B.公布目的審計(jì)報(bào)告
C.簡式審計(jì)報(bào)告
D.詳式審計(jì)報(bào)告
最新試題
在審計(jì)工作結(jié)束時(shí),必須寫一個(gè)書面的審計(jì)報(bào)告的原因()。
在銷售收入內(nèi)部控制制度的測試中,審計(jì)人員最為關(guān)心的是哪些環(huán)節(jié)的適當(dāng)授權(quán)?()
簡述函證數(shù)量的大小、范圍的決定因素。
審計(jì)人員對大宗原材料進(jìn)行盤點(diǎn)時(shí)應(yīng)采?。ǎ?/p>
注冊會(huì)計(jì)師在對銀行存款做控制測試時(shí)可以抽取適量收款憑證,檢查收款憑證金額是否與銷售發(fā)票、經(jīng)批準(zhǔn)的銷售單及記入銷售明細(xì)賬和銀行存款日記賬的相關(guān)金額是否一致。
在對大企業(yè)貨幣資金進(jìn)行符合性測試時(shí)應(yīng)采取何種方式進(jìn)行描述?()
簡述企業(yè)費(fèi)用審計(jì)的目標(biāo)。
如果注冊會(huì)計(jì)師無法實(shí)施存貨的實(shí)地觀察盤點(diǎn)程序,但有可以依賴的替代程序,則注冊會(huì)計(jì)師應(yīng)對未實(shí)施監(jiān)盤抽點(diǎn)的存貨提出保留意見。
審計(jì)檔案的作用是()。
審計(jì)人員通常應(yīng)選擇哪些項(xiàng)目作為函證對象?