A.合規(guī)執(zhí)行
B.內控評價
C.違規(guī)處罰
D.監(jiān)管評級
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A.信用風險
B.市場風險
C.聲譽風險
D.戰(zhàn)略風險
A.法律
B.行政法規(guī)
C.行業(yè)準則
D.職業(yè)操守
A.因素分析法
B.對比分析法
C.比率分析法
D.趨勢分析法
A.不編制預算或預算不健全,可能導致企業(yè)經營缺乏約束或盲目經營
B.預算目標不合理、編制不科學,可能導致企業(yè)資源浪費或發(fā)展戰(zhàn)略難以實現(xiàn)
C.預算缺乏剛性、執(zhí)行不力、考核不嚴,可能導致預算管理流于形式
D.預算控制要求企業(yè)實施全面預算管理制度
A.企業(yè)文化建設
B.內部控制評價
C.案件風險排查
D.人力資源改革
最新試題
根據《商業(yè)銀行合規(guī)風險管理指引》,商業(yè)銀行應及時向銀監(jiān)會報送合規(guī)風險管理計劃和合規(guī)風險評估報告。
內控合規(guī)部門應當根據職能部門盡職監(jiān)督的結果,落實有關責任人員的責任追究。
農業(yè)銀行合規(guī)風險監(jiān)測通過計算機審計監(jiān)控分析系統(tǒng)實現(xiàn)。
在內控合規(guī)管理信息系統(tǒng)中,檢查人員必須先接受項目責任書,并將該檢查項目選為默認項目后才能進行檢查操作。
農業(yè)銀行業(yè)務范圍內的關聯(lián)交易,應當嚴格執(zhí)行農業(yè)銀行業(yè)務規(guī)范中關于定價的規(guī)定,不得向關聯(lián)方提供優(yōu)于同等信用級別的獨立第三方可以獲得的條件,但屬于優(yōu)勢行業(yè)重點客戶的除外。
內部監(jiān)督項目的整改督辦,實行“誰監(jiān)督、誰督辦”原則。
各級行內控合規(guī)部門應通過ICCS對本級行檢查計劃執(zhí)行情況進行動態(tài)跟蹤和全流程管理,督促項目主辦部門按照要求準確記錄檢查實施全過程。
在內控合規(guī)管理信息系統(tǒng)中,底稿經審核通過后,由被查機構登錄系統(tǒng)進行確認。
盡職監(jiān)督是職能部門實施的內部控制。
一級分行以下機構高管人員經濟責任審計由各級行內控合規(guī)部門按照下審一級的原則組織實施。