A.立項人
B.檢查組長
C.主查
D.任意檢查人員
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A.計劃審核員
B.項目主辦部門管理員
C.檢查組長
D.系統(tǒng)管理員
A.檢查準備→檢查立項→檢查實施→檢查收工→檔案管理→項目評價
B.檢查計劃→檢查立項→檢查準備→檢查實施→檢查收工→檔案管理→項目評價
C.檢查計劃→檢查準備→檢查立項→檢查實施→檢查收工→檔案管理→項目評價
D.檢查計劃→檢查實施→檢查收工→項目評價
A.本級內(nèi)控合規(guī)部門
B.檢查計劃主辦部門
C.檢查組長
D.本級系統(tǒng)管理員
A.法人授權(quán)
B.授權(quán)委托
C.特別授權(quán)
D.授權(quán)調(diào)整
A.內(nèi)規(guī)制度查看
B.內(nèi)規(guī)制度分析
C.內(nèi)規(guī)制度評價
D.內(nèi)規(guī)制度維護
最新試題
農(nóng)業(yè)銀行合規(guī)風險監(jiān)測通過計算機審計監(jiān)控分析系統(tǒng)實現(xiàn)。
農(nóng)業(yè)銀行的大額交易報告流程有兩種情況:系統(tǒng)提取、手工錄入。
在內(nèi)控合規(guī)管理信息系統(tǒng)中,檢查人員必須先接受項目責任書,并將該檢查項目選為默認項目后才能進行檢查操作。
職能部門對非現(xiàn)場監(jiān)督發(fā)現(xiàn)的可疑信息或者問題,應當通過非現(xiàn)場核查、驗證、詢問、下發(fā)風險提示等方式予以確認,并落實問題的整改。
就當前商業(yè)銀行合規(guī)風險管理技術(shù)和數(shù)據(jù)積累而言,合規(guī)風險無法量化評估。
內(nèi)部交易在范圍上小于關聯(lián)交易。
檢查計劃的編制要確保風險全面覆蓋、重點問題突出、檢查資源合理整合。
查驗證是指檢查人員根據(jù)檢查方案要求,采用適當?shù)臋z查方法和技術(shù),對被查單位提供的資料進行審查,現(xiàn)場查驗相關業(yè)務實際運行狀況的過程。
農(nóng)行員工在農(nóng)業(yè)銀行的貸款屬于關聯(lián)交易。
在對合規(guī)風險進行評估的時候,可以從風險發(fā)生概率和風險導致的損失兩個維度進行分析。