A.責任認定
B.審計事實
C.審計評價
D.審計建議
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.時間范圍
B.人員范圍
C.機構范圍
D.業(yè)務范圍
A.原職務
B.現任職務
C.原職務和現職務
D.原職務或現職務
A.原職務
B.現任職務
C.原職務和現職務
D.原職務或現職務
A.非常好地履行了職責
B.較好地履行了職責
C.基本履行了職責
D.未能履行職責
A.內控管理健全有效
B.內控管理較為健全
C.內控管理部分存在缺陷
D.內控管理不健全
最新試題
根據《關于做好合規(guī)風險監(jiān)測報告工作的通知》(農銀辦發(fā)[2013]639號),總分行各主要業(yè)務部門負責分析評估本業(yè)務條線合規(guī)風險狀況,收集合規(guī)風險信息并及時報送同級行內控合規(guī)部門。
查驗證是指檢查人員根據檢查方案要求,采用適當的檢查方法和技術,對被查單位提供的資料進行審查,現場查驗相關業(yè)務實際運行狀況的過程。
是否按規(guī)定開展檢查監(jiān)督并及時通報檢查情況,是風險性檢查內容之一。
農業(yè)銀行合規(guī)風險監(jiān)測通過計算機審計監(jiān)控分析系統(tǒng)實現。
重大關聯交易提交董事會審議前,應經獨立董事許可。
在內控合規(guī)管理信息系統(tǒng)中,業(yè)務部門通過“法人授權”功能提交授權委托事項申請。
內部監(jiān)督項目的整改督辦,實行“誰監(jiān)督、誰督辦”原則。
農行員工在農業(yè)銀行的貸款屬于關聯交易。
農業(yè)銀行的內控合規(guī)部門受理協查后,涉密協查也需通過ICCS系統(tǒng)(內控合規(guī)管理信息系統(tǒng))向相關部門發(fā)送協助提供信息函件。
商業(yè)銀行各業(yè)務條線和分支機構應根據合規(guī)管理程序主動識別和管理合規(guī)風險,按照合規(guī)風險的報告路線和報告要求及時報告。