單項選擇題審計部對轄屬機構建立健全并有效執(zhí)行內部控制制度情況進行審計監(jiān)督和(),防范金融風險。
A.考核
B.檢查
C.評價
D.修正
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1.單項選擇題審計部對轄屬機構建立健全并有效執(zhí)行()制度情況進行審計監(jiān)督和評價,防范金融風險。
A.內部控制
B.規(guī)章
C.法律
D.內部管理
2.單項選擇題審計報告應當客觀、完整、清晰,具有()并體現(xiàn)重要性原則。
A.重要性
B.客觀性
C.建設性
D.效益性
3.單項選擇題稽核審計的逆查法的關鍵技術在于()。
A.審閱分析原始憑證
B.核對總賬科目及其所屬明細賬
C.進行賬實核對
D.審閱和分析會計報表
4.單項選擇題內部審計的目的是通過實施審計活動,不斷加強和改善商業(yè)銀行的(),及時防范和化解經(jīng)營風險,有效促進成本費用管理不斷提高管理水平和經(jīng)營效益,以確保商業(yè)銀行各項業(yè)務持續(xù)健康發(fā)展。
A.管理方式
B.經(jīng)營模式
C.內控機制
D.內部監(jiān)督
5.單項選擇題經(jīng)濟效益審計也被稱作“3”審計,()不包括在“3”之內。
A.經(jīng)濟性
B.公允性
C.效果性
D.效率性
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