單項選擇題關于外部審計質(zhì)量控制,下列說法錯誤的是()。

A.銀行應當了解外部審計程序及質(zhì)量控制體系,配合外審機構開展審計工作
B.銀行應當對外審機構的審計報告質(zhì)量及審計業(yè)務約定書的履行情況進行評估
C.外審機構同一簽字注冊會計師對同一家銀行業(yè)金融機構進行外部審計的服務年限不得超過3年
D.為提高外部審計的獨立性,銀行不宜委托負責其外部審計的外審機構提供咨詢服務


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1.單項選擇題關于內(nèi)部審計的報告制度,下列說法錯誤的是()。

A.審計委員會應按季度向董事會報告審計工作情況,并通報高級管理層和監(jiān)事會
B.首席審計官和內(nèi)部審計部門在審計事項結束后,應及時向董事會和高級管理層主要負責人報送項目審計報告
C.按季度向董事會和高級管理層主要負責人報告審計工作情況
D.每半年至少一次向董事會提交包括履職情況、審計發(fā)現(xiàn)和建設等內(nèi)容的審計工作報告

2.單項選擇題內(nèi)部審計部門對每一營業(yè)機構的風險評估()至少一次。

A.每年
B.每兩年
C.每半年
D.每三年

4.單項選擇題在內(nèi)部審計的組織架構中,董事會的職責不包括()。

A.負責建立和維護健全有效的內(nèi)部審計體系
B.批準內(nèi)部審計章程、中長期審計規(guī)劃和年度工作計劃
C.制定內(nèi)部審計程序,評價風險狀況和管理情況
D.為獨立、客觀開展內(nèi)部審計工作提供必要保障,并對審計工作情況進行考核監(jiān)督

5.單項選擇題銀行內(nèi)部審計的目標不包括()。

A.改善銀行業(yè)金融機構的運營,增加價值
B.保證商業(yè)銀行發(fā)展戰(zhàn)略和經(jīng)營目標的實現(xiàn)
C.在銀行業(yè)金融機構風險框架內(nèi),促使風險控制在可接受水平
D.保證國家有關經(jīng)濟金融法律法規(guī)、方針政策、監(jiān)管部門規(guī)章的貫徹執(zhí)行

最新試題

商業(yè)銀行因解散而終止,在注銷之前不用清算。()

題型:判斷題

()是為沒有收益的公益性項目發(fā)行,主要以一般公共預算收入作為還本付息資金來源。

題型:單項選擇題

商業(yè)銀行開展的新型負債業(yè)務不包括()。

題型:單項選擇題

以下關于內(nèi)部牽制階段,說法錯誤的是()。

題型:單項選擇題

內(nèi)部審計具有預防性、經(jīng)常性和針對性,是外部審計的基礎,對外部審計能起輔助和補充作用。()

題型:判斷題

內(nèi)部控制管理職能部門與風險合規(guī)部門是內(nèi)部控制的()防線。

題型:單項選擇題

銀行業(yè)監(jiān)管機構認真貫徹落實黨中央、國務院決策部署,引導銀行業(yè)金融機構積極支持實體經(jīng)濟發(fā)展,完善監(jiān)管規(guī)則和制度,彌補監(jiān)管短板,開展市場亂象整治,防范金融風險,簡政放權,穩(wěn)步推進銀行業(yè)對外開放。()

題型:判斷題

金融會計的主要特點有()。

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關于銀行業(yè)監(jiān)督管理機構與外審機構的溝通工作,以下說法正確的是()。

題型:多項選擇題

金融類不良資產(chǎn)經(jīng)營在收購、管理及處置各個環(huán)節(jié)可運用的手段多元,預期可實現(xiàn)收益的不確定性和彈性空間較小。()

題型:判斷題