A.首席審計官
B.董事會
C.審計委員會
D.高管層
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.內(nèi)部審計包括評價組織資源使用的效果和效率
B.內(nèi)部審計包括評價是否遵守法律、法規(guī)與合同
C.內(nèi)部審計已發(fā)展到證實資產(chǎn)的存在性以及檢查安全防護資產(chǎn)的方式
D.內(nèi)部審計已發(fā)展到評價所有的風險管理、控制和治理體系
A.年度審計計劃
B.董事會臨時交辦的事項
C.職能部門提請
D.突發(fā)事件
A.工作方案必須在實施前得到批準
B.對方案的任何調(diào)整都必須及時報批
C.工作方案包括所應(yīng)用的方法,比如利用技術(shù)的審計方法和抽樣技術(shù)
D.工作方案可以是口頭批準
A.審計時間需要延長
B.發(fā)現(xiàn)舞弊和重大違規(guī)
C.管理層迫切需要了解的特殊問題
D.審計范圍發(fā)生變化
A.信賴過度風險
B.信賴不足風險
C.誤受風險
D.誤拒風險
最新試題
內(nèi)部審計職能剛剛完成對應(yīng)付賬款職能的審計。作為最終審計報告的一部分,該項審計的總結(jié)報告有可能單獨提供給以下哪類人員?()
在觀察到公司有關(guān)競爭性投標政策不斷發(fā)生被違反的情況下,以下哪項描述了應(yīng)采取的最佳措施()
針對制造商廢料處理職能的經(jīng)營審計報告應(yīng)當著重分析()
編制工作底稿摘要可以用于()
依據(jù)專業(yè)實務(wù)框架(PPF),以下哪項正確的列出了舞弊報告應(yīng)當包含的信息?()
內(nèi)部審計師通常以流程圖來表示控制系統(tǒng),并參照流程圖來描述某些活動。這個恰當?shù)某绦蚴菫榱耍ǎ?/p>
以下哪種情況最有可能向委托人(業(yè)務(wù)約定客戶)提交中期書面報告()
審計師在完成業(yè)務(wù)方案的部分工作后,存在的一個問題很明顯需要對組織的分布程序進行修正。委托方同意并起草了修正程序以便立即實施。內(nèi)部審計師應(yīng)該()
通過與資料錄入人員面談,內(nèi)部審計師識別出該系統(tǒng)中存在重大缺陷。審計師應(yīng)采取以下哪項措施:()
與生產(chǎn)工人面談,明確業(yè)績評價標準以及評價部門經(jīng)營固有風險等資料收集活動屬于審計業(yè)務(wù)的哪個階段?()