判斷題董事會審批年度審計計劃是對內(nèi)部審計獨立性的損害。
您可能感興趣的試卷
最新試題
內(nèi)部審計收集的事實證據(jù)表明:副總裁可能違反商業(yè)道德。在這種情況下,首席審計執(zhí)行官應(yīng)當(dāng)()
題型:單項選擇題
以下哪項不是終止或撤出會議的目的? ()
題型:單項選擇題
以下哪項最為全面地描述了工作底稿的恰當(dāng)內(nèi)容?()
題型:單項選擇題
通過與資料錄入人員面談,內(nèi)部審計師識別出該系統(tǒng)中存在重大缺陷。審計師應(yīng)采取以下哪項措施:()
題型:單項選擇題
審計師正對雇員所關(guān)注的組織的健康保健計劃實施感覺和信任度方面的調(diào)研。選擇一組樣本的最佳方法是()
題型:單項選擇題
內(nèi)部審計職能剛剛完成對應(yīng)付賬款職能的審計。作為最終審計報告的一部分,該項審計的總結(jié)報告有可能單獨提供給以下哪類人員?()
題型:單項選擇題
以下的點狀圖說明了什么()
題型:單項選擇題
在審計業(yè)務(wù)之前,以下哪項不是發(fā)放內(nèi)部控制調(diào)查問卷的優(yōu)點()
題型:單項選擇題
依據(jù)專業(yè)實務(wù)框架(PPF),以下哪項正確的列出了舞弊報告應(yīng)當(dāng)包含的信息?()
題型:單項選擇題
針對屬性測試中的樣本抽樣,審計師應(yīng)當(dāng)關(guān)注可信度、預(yù)期精度,以及以下哪一項()
題型:單項選擇題