單項選擇題對內(nèi)部控制的()是指被審計單位的內(nèi)部控制設(shè)計不合理、不健全,執(zhí)行又無效,造成大部分經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)失控,會計記錄經(jīng)常出差錯。

A.低信賴程度
B.中信賴程度
C.高信賴程度
D.良好的信賴程度


您可能感興趣的試卷

你可能感興趣的試題

2.單項選擇題對控制風(fēng)險的評估,是為了確定完成審計工作所需執(zhí)行的實質(zhì)性測試的()。

A.性質(zhì)、方法和程序
B.時間、范圍和手段
C.性質(zhì)、范圍和程序
D.性質(zhì)、時間和范圍

3.單項選擇題審計人員對控制風(fēng)險進(jìn)行評估的主要目的是為了()。

A.確定與財產(chǎn)安全有關(guān)的控制程序是否可靠
B.向被審計單位提出改進(jìn)內(nèi)部控制的建議
C.確定將要執(zhí)行的實質(zhì)性測試的性質(zhì)、時間和范圍
D.表達(dá)審計意見

4.單項選擇題內(nèi)部控制調(diào)查表中的(),是針對內(nèi)部控制制度是否嚴(yán)密、有效,綜合考慮各方面因素提出來的。

A.關(guān)鍵控制點
B.問題
C.不相容職務(wù)
D.業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)

5.單項選擇題審計人員在大致了解了內(nèi)部控制及相應(yīng)的控制風(fēng)險后,應(yīng)對()執(zhí)行符合性測試。

A.有重大缺陷的內(nèi)部控制
B.擬信賴的內(nèi)部控制
C.對會計報表有重大影響的內(nèi)部控制
D.已復(fù)核過的內(nèi)部控制