A.內(nèi)審機(jī)構(gòu)管理的適當(dāng)性和有效性
B.內(nèi)審機(jī)構(gòu)管理的適當(dāng)性和充分性
C.內(nèi)審機(jī)構(gòu)管理的有效性和相關(guān)性
D.內(nèi)審機(jī)構(gòu)管理的充分性和相關(guān)性
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A.獎(jiǎng)懲制度
B.薪酬制度
C.財(cái)務(wù)預(yù)算
D.財(cái)務(wù)計(jì)劃
A.內(nèi)部審計(jì)質(zhì)量檢查
B.內(nèi)部審計(jì)質(zhì)量外部評(píng)估
C.內(nèi)部審計(jì)質(zhì)量考核
D.外部審計(jì)
A.組織風(fēng)險(xiǎn)
B.內(nèi)部控制
C.組織業(yè)務(wù)
D.組織目標(biāo)
A.執(zhí)業(yè)組織
B.自律組織
C.職業(yè)組織
D.行業(yè)組織
A.三分之二,三分之二
B.三分之二,三分之一
C.四分之三,二分之一
D.三分之二,二分之一
最新試題
信息科技審計(jì)主要是對(duì)()等方面進(jìn)行審計(jì)。
進(jìn)點(diǎn)實(shí)施審計(jì)前,審計(jì)組應(yīng)擬訂審計(jì)告示,審計(jì)告示應(yīng)當(dāng)包括()等內(nèi)容。
非現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)項(xiàng)目實(shí)施流程有哪些()。
各行社應(yīng)審核外審機(jī)構(gòu)和人員的相關(guān)資質(zhì),包括()等,對(duì)相關(guān)資料復(fù)印備案。
下列關(guān)于審計(jì)總隊(duì)工作權(quán)限,說(shuō)法正確的有()。
省農(nóng)信聯(lián)社對(duì)審計(jì)總隊(duì)人員開展年度考核,審計(jì)總隊(duì)人員出現(xiàn)以下情況之一,直接評(píng)定為不稱職。()。
被審計(jì)單位有下列情形之一的,建議撤換責(zé)任人員、對(duì)責(zé)任人員予以行政處分,性質(zhì)特別嚴(yán)重的,移交司法機(jī)關(guān)處理,并可對(duì)單位給予1萬(wàn)元以上20萬(wàn)元以下的經(jīng)濟(jì)處罰,對(duì)責(zé)任人給予3000元以上100000元以下的經(jīng)濟(jì)處罰()。
計(jì)算機(jī)輔助審計(jì)系統(tǒng)數(shù)據(jù)異常處理應(yīng)堅(jiān)持()的原則。
審計(jì)通報(bào)的形式有()。
審計(jì)項(xiàng)目質(zhì)量責(zé)任人有下列情形之一的,應(yīng)從重處理。()。