A.組織人事部門委托審計(jì)函
B.審計(jì)委員會(huì)年度審計(jì)計(jì)劃
C.審計(jì)立項(xiàng)
D.董(理)事會(huì)、高級(jí)管理層的委托
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A.審計(jì)任務(wù)派出機(jī)構(gòu)
B.上級(jí)審計(jì)機(jī)構(gòu)
C.審計(jì)部門負(fù)責(zé)人
D.審計(jì)任務(wù)派出機(jī)構(gòu)主要負(fù)責(zé)人
A.直接違反法律法規(guī)、國家有關(guān)規(guī)定和浙江農(nóng)信系統(tǒng)內(nèi)部管理規(guī)定的行為
B.授意、指使、強(qiáng)令、縱容、包庇下屬人員違反法律法規(guī)、國家有關(guān)規(guī)定和浙江農(nóng)信系統(tǒng)內(nèi)部管理規(guī)定的行為
C.未經(jīng)民主決策、相關(guān)會(huì)議討論而直接決定、批準(zhǔn)、組織實(shí)施重大經(jīng)濟(jì)事項(xiàng),并造成重大經(jīng)濟(jì)損失、資金資源流失等嚴(yán)重后果的行為
D.主持相關(guān)會(huì)議討論或者以其他方式研究,并且在多數(shù)人同意的情況下決定、批準(zhǔn)、組織實(shí)施重大經(jīng)濟(jì)事項(xiàng),由于決策不當(dāng)或者決策失誤造成重大經(jīng)濟(jì)損失、資金資源流失等嚴(yán)重后果的行為
最新試題
下列哪些內(nèi)容經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)簽批后,被審計(jì)對(duì)象必須按載明的要求在規(guī)定時(shí)間內(nèi)執(zhí)行完畢,并將執(zhí)行結(jié)果及有關(guān)復(fù)印件書面報(bào)派出審計(jì)組的機(jī)構(gòu)。()。
審計(jì)項(xiàng)目執(zhí)行過程中,發(fā)生下列情形之一的,有關(guān)人員應(yīng)承擔(dān)審計(jì)項(xiàng)目質(zhì)量責(zé)任()。
內(nèi)部審計(jì)部門在組織審計(jì)中發(fā)現(xiàn)重大違規(guī)問題或重大風(fēng)險(xiǎn)事項(xiàng)等方面事項(xiàng),可以采用()方式向派出審計(jì)機(jī)構(gòu)或上一級(jí)審計(jì)部門報(bào)告。
下列屬于追究審計(jì)項(xiàng)目質(zhì)量責(zé)任處理形式的有()。
進(jìn)點(diǎn)實(shí)施審計(jì)前,審計(jì)組應(yīng)擬訂審計(jì)告示,審計(jì)告示應(yīng)當(dāng)包括()等內(nèi)容。
審計(jì)委員會(huì)辦公室負(fù)責(zé)做好審計(jì)委員會(huì)決策的前期準(zhǔn)備工作,需要提供哪些方面的書面資料。()。
信息科技外部審計(jì)保密管理工作應(yīng)堅(jiān)持()的原則。
凡在項(xiàng)目審計(jì)或者專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查活動(dòng)中積累的具有保存價(jià)值的以()等形式存在的歷史記錄均要存檔管理。
下列審計(jì)檔案內(nèi)的每份材料的排列規(guī)則,說法正確的有()。
審計(jì)通報(bào)的形式有()。