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A.混合式利率招標
B.荷蘭式招標
C.混合式價格招標
D.利率招標
A.經(jīng)濟增加值
B.經(jīng)濟資本回報率
C.資本性占用
D.人均經(jīng)濟增加值
A.明確規(guī)定分支機構的業(yè)務權限
B.制定統(tǒng)一的標準化銷售服務規(guī)程,提高分支機構的銷售服務質量
C.統(tǒng)一信息技術系統(tǒng)和平臺,確??蛻粜畔⒌挠行Ч芾砗涂蛻糍Y金安全
D.建立清晰的報告路線,保持信息渠道暢通和加強對分支機構的監(jiān)督管理,采取定期核對、現(xiàn)場核查、風險評估等方式有效控制分支機構的風險
A.個人
B.非金融機構
C.金融機構
D.政府部門
最新試題
農村信用社辦理存、貸和結算等業(yè)務,適用商業(yè)銀行法的有關規(guī)定。
商業(yè)銀行合規(guī)管理職能不應與內部審計職能分離。
其他組織或者人員接受委托、聘用,承辦或者參與內部審計業(yè)務,可以不遵守內部審計準則的相關規(guī)定。
內部審計機構應當接受組織董事會或者最高管理層的領導和監(jiān)督,并保持與董事會或者最高管理層及時、高效的溝通。
逆查法的優(yōu)點是全面細致,不容易遺漏錯弊事項。
商業(yè)銀行應當嚴格執(zhí)行營業(yè)機構重要崗位的請假、報告制度。
審計部門檢查被審計單位的會計報表、會計賬簿、會計憑證以及其他有關資料,涉及秘密的,被審計單位可以拒絕。
內部審計機構負責人應適時安排后續(xù)審計工作,并把它作為審計方案的一部分。
內部審計人員應當將審計程序的執(zhí)行過程及收集和評價的審計證據(jù)記錄于審計報告。
內部審計機構應當建立審計工作底稿的一級復核制度,明確規(guī)定各級復核人員的要求和責任。