單項選擇題內部控制評價按照()原則進行。
A.統(tǒng)一領導,全面管理
B.統(tǒng)一領導、分級管理
C.分級領導、分級管理
D.分級領導、逐級分配
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1.單項選擇題商業(yè)銀行內部控制體系是商業(yè)銀行為實現(xiàn)經營管理目標,通過制定并實施系統(tǒng)化的政策、程序和方案,對風險進行有效識別、評估、()、監(jiān)測和改進的動態(tài)過程和機制。
A.評價
B.管理
C.控制
D.反饋
2.單項選擇題按照《商業(yè)銀行內部控制評價試行辦法》的要求,對商業(yè)銀行內部控制的評價應從充分性、合規(guī)性、()和適宜性等四個方面進行
A.獨立性
B.公性
C.重要性
D.有效性
3.單項選擇題缺口分析是衡量()變動對銀行當期收益的影響的一種方法。
A.匯率
B.利率
C.商品價格
D.股票價格
4.單項選擇題商業(yè)銀行應當對銀行賬戶頭寸按市值()至少重估一次價值。
A.每周
B.每月
C.每日
D.兩日
5.單項選擇題商業(yè)銀行的內部審計部門應當定期(至少()次)對市場風險管理體系各個組成部分和環(huán)節(jié)的準確、可靠、充分和有效性進行獨立的審查和評價。
A.至少每年兩次
B.至少每年一次
C.至少每季一次
D.至少每月一次
最新試題
內部控制的責任分離制度包括部門責任分離、崗位責任分離。
題型:判斷題
內部控制應當具有高度的權威性,任何人不得擁有不受內部控制約束的權力。
題型:判斷題
監(jiān)事會在實施財務監(jiān)督的同時,負責對商業(yè)銀行遵守法律規(guī)定的情況以及董事會、管理層履行職責的情況進行監(jiān)督。
題型:判斷題
營業(yè)終了柜員要將預留印鑒入抽屜上鎖保管。
題型:判斷題
內部審計力量不足的,應當將審計任務委托社會中介機構進行。
題型:判斷題
辦理代理業(yè)務前必須與委托單位簽訂協(xié)議,授權委托書必須經本人簽字確認。
題型:判斷題
學校、幼兒園、醫(yī)院等以公益為目的的事業(yè)單位、社會團體不得為保證人。企業(yè)法人的職能部門不得為保證人。但企業(yè)法人的分支機構可以在法人書面授權范圍內提供保證。
題型:判斷題
商業(yè)銀行的內部審計部門無權獲得商業(yè)銀行的所有經營信息和管理信息。
題型:判斷題
商業(yè)銀行財務管理的目標是在注重穩(wěn)健經營和提高資產質量的基礎上實現(xiàn)利潤最大化。
題型:判斷題
本*單位的信貸人員可代替柜面人員到上級部門領取業(yè)務印章和壓數(shù)機等。
題型:判斷題