多項(xiàng)選擇題對(duì)采購業(yè)務(wù)進(jìn)行年末截止期測(cè)試的方法有()。

A.抽查決算日前后的購貨發(fā)票及驗(yàn)收?qǐng)?bào)告
B.檢查驗(yàn)收部門的業(yè)務(wù)記錄
C.實(shí)地觀察并抽查存貨
D.觀察、檢查存貨管理情況
E.審查采購合同


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1.多項(xiàng)選擇題應(yīng)付賬款明細(xì)表由被審計(jì)單位編制時(shí),審計(jì)人員應(yīng)采取的行為是()。

A.審核其計(jì)算的正確性
B.核對(duì)該明細(xì)表與應(yīng)付賬款總賬是否相符
C.審查明細(xì)表上應(yīng)付賬款分類正確性
D.直接作為審計(jì)工作底稿
E.了解編制人員的職業(yè)道德

2.多項(xiàng)選擇題采購與付款循環(huán)審計(jì)目標(biāo)應(yīng)包括()。

A.確定應(yīng)付賬款真實(shí)性
B.確定應(yīng)付賬款發(fā)生及償還記錄完整性
C.確定應(yīng)付賬款分類正確性
D.確定采購與付款業(yè)務(wù)記錄截止期正確性
E.確定存貨發(fā)出計(jì)價(jià)正確性

3.多項(xiàng)選擇題采購與付款循環(huán)內(nèi)部控制主要職責(zé)分工有()。

A.提出采購申請(qǐng)與批準(zhǔn)采購申請(qǐng)相互獨(dú)立
B.批準(zhǔn)請(qǐng)購與采購部門相互獨(dú)立
C.驗(yàn)收部門與財(cái)會(huì)部門相互獨(dú)立
D.應(yīng)收賬款記賬員不能接觸現(xiàn)金、有價(jià)證券
E.內(nèi)部檢查與相關(guān)的執(zhí)行和記錄工作相互獨(dú)立

4.多項(xiàng)選擇題企業(yè)不得任意變動(dòng)固定資產(chǎn)己入賬價(jià)值,但可變動(dòng)固定資產(chǎn)入賬價(jià)值的情況有()。

A.根據(jù)實(shí)際價(jià)值調(diào)整原來的暫估價(jià)值
B.固定資產(chǎn)已提足折舊仍在使用
C.同類固定資產(chǎn)市場(chǎng)價(jià)格有較大變動(dòng)
D.將固定資產(chǎn)的一部分拆除
E.準(zhǔn)備以固定資產(chǎn)對(duì)外投資

5.多項(xiàng)選擇題審查固定資產(chǎn)折舊時(shí)發(fā)現(xiàn)以下情況,其中正確的有()。

A.經(jīng)批準(zhǔn)使用加速折舊法,對(duì)全部固定資產(chǎn)按雙倍余額遞減法計(jì)提折舊
B.本月增加的已入賬且投入使用的固定資產(chǎn)未提折舊資產(chǎn)未提折舊
C.對(duì)未使用的房屋及機(jī)器設(shè)備不計(jì)提折舊
D.對(duì)以前已經(jīng)估價(jià)單獨(dú)入賬的土地不計(jì)提折舊
E.對(duì)經(jīng)營租賃方式租入的汽車按工作量法計(jì)提折舊

最新試題

編制資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表應(yīng)遵循的會(huì)計(jì)原則中共同的是。()

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

審查某單位決算日銀行存款余額調(diào)節(jié)表,銀行對(duì)賬單與銀行存款日記賬余額有300萬元差額,其原因可能有()。

題型:多項(xiàng)選擇題

資產(chǎn)負(fù)債表審計(jì)的目標(biāo)之一是證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)正確性,主要體現(xiàn)于()。

題型:多項(xiàng)選擇題

審計(jì)人員測(cè)試現(xiàn)金內(nèi)部控制的內(nèi)容及方法有()。

題型:多項(xiàng)選擇題

審計(jì)人員進(jìn)行分析,對(duì)被審計(jì)單位不同事業(yè)部的利潤(rùn)進(jìn)行趨勢(shì)分析,發(fā)現(xiàn)s事業(yè)部的利潤(rùn)增長(zhǎng)較大。經(jīng)初步測(cè)試,了解到該事業(yè)部管理模式和生產(chǎn)規(guī)模都沒有變化,根據(jù)以上情況,利潤(rùn)增長(zhǎng)最有可能源自()

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

被審計(jì)單位2007年利潤(rùn)總額有較大增長(zhǎng),以下各種情況下利潤(rùn)存在舞弊的事項(xiàng)可能有()

題型:多項(xiàng)選擇題

審計(jì)人員應(yīng)關(guān)注的財(cái)務(wù)報(bào)表舞弊關(guān)鍵信號(hào)包括()

題型:多項(xiàng)選擇題

對(duì)其他貨幣資金審查的程序包括()。

題型:多項(xiàng)選擇題

對(duì)財(cái)務(wù)報(bào)告內(nèi)部控制測(cè)評(píng)時(shí),下列屬于審計(jì)人員應(yīng)執(zhí)行的測(cè)評(píng)程序是()

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

審計(jì)人員擬審在被審計(jì)單位管理費(fèi)用合理性,對(duì)費(fèi)用的相關(guān)記錄檢查后,發(fā)現(xiàn)明細(xì)賬與總賬相符,而且管理費(fèi)用比例與上年相近。以下審計(jì)程序效果最差的是()

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題