多項(xiàng)選擇題對(duì)被審計(jì)單位銀行存款收支進(jìn)行截止期測(cè)試時(shí),審計(jì)人員可以實(shí)施的審計(jì)程序有()。

A.核對(duì)銀行存款日記賬和總賬余額是否相符
B.抽查與銀行存款有關(guān)的往來賬戶,并審查相應(yīng)業(yè)務(wù)的合法性
C.檢查支票,檢查年末前送存銀行的支票的記錄日期
D.查閱決算日后銀行對(duì)賬單中第一周的銀行存款收入,核實(shí)銀行存款日記賬
E.查驗(yàn)決算日簽發(fā)的最后一張支票序號(hào),并檢查此序號(hào)前的支票是否均已寄出、人賬


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1.單項(xiàng)選擇題現(xiàn)金盤點(diǎn)后,應(yīng)與審計(jì)人員共同在“庫存現(xiàn)金盤點(diǎn)表”上簽字的人員是()。

A.會(huì)計(jì)員與出納員
B.出納員和會(huì)計(jì)主管
C.會(huì)計(jì)主管和總經(jīng)理
D.出納員和總經(jīng)理

4.多項(xiàng)選擇題下列關(guān)于實(shí)收資本審查的表述,正確的有()

A.實(shí)收資本業(yè)務(wù)不適合采用全面詳細(xì)的審查方法
B.對(duì)外幣出資的要查明采用的折算匯率是否適當(dāng)
C.對(duì)實(shí)物資產(chǎn)投資要重點(diǎn)查明是否辦理了產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移手續(xù)
D.對(duì)無形資產(chǎn)投資要重點(diǎn)審查有無合法的證明文件
E.關(guān)注有無抽逃注冊(cè)資本的情況是實(shí)收資本合法性審查的重要內(nèi)容

5.多項(xiàng)選擇題下列各項(xiàng)中,違反籌資與投資業(yè)務(wù)循環(huán)內(nèi)部控制要求的有()

A.企業(yè)財(cái)務(wù)部門制定舉債政策及內(nèi)部批準(zhǔn)程序
B.企業(yè)償還債務(wù)時(shí),直接根據(jù)債務(wù)協(xié)議執(zhí)行,無需經(jīng)過正式的授權(quán)審批程序
C.盈余公積的提取和使用由股東大會(huì)或董事會(huì)作出決定
D.企業(yè)利用籌集的資金進(jìn)行重大項(xiàng)目投資時(shí),進(jìn)行可行性研究
E.增資或減資時(shí),由財(cái)務(wù)部門提出建議,財(cái)務(wù)主管批后實(shí)施

最新試題

下列情況屬于勞務(wù)收入進(jìn)行確認(rèn)和計(jì)量的是()。

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就合法性而言,社會(huì)審計(jì)報(bào)告應(yīng)遵循下列哪些規(guī)定?()

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審計(jì)檔案的作用是()。

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計(jì)件工資制下直接人工的審查重點(diǎn)應(yīng)是下列哪些項(xiàng)目的合理性?()

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簡述企業(yè)費(fèi)用審計(jì)的目標(biāo)。

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在審計(jì)工作結(jié)束時(shí),必須寫一個(gè)書面的審計(jì)報(bào)告的原因()。

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審計(jì)工作底稿按其性質(zhì)和作用一般分為()。

題型:多項(xiàng)選擇題

為降低付款環(huán)節(jié)的固有風(fēng)險(xiǎn),應(yīng)付憑單部門在編制付款憑單之前應(yīng)核對(duì)供應(yīng)商發(fā)票與驗(yàn)收單、訂購單的一致性,以確定供應(yīng)商發(fā)票計(jì)算的正確性,并將這些憑單附在付款憑單之后。為加強(qiáng)控制,通常還要求在付款憑單上填入借記的資產(chǎn)或費(fèi)用類賬戶的名稱。

題型:判斷題

職責(zé)分工有利于防止錯(cuò)誤和舞弊的發(fā)生,銷售環(huán)節(jié)的職責(zé)分工有()。

題型:多項(xiàng)選擇題