A.定期檢查自助設(shè)備視頻監(jiān)控系統(tǒng)屏蔽密碼輸入?yún)^(qū)域的視頻圖像是否正常
B.采用動(dòng)態(tài)密碼鎖等技術(shù)防范密碼被盜
C.客戶(hù)使用的密碼鍵盤(pán)應(yīng)加裝防護(hù)罩
D.由第三人實(shí)施監(jiān)督
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A.濫用職權(quán)
B.徇私舞弊
C.玩忽職守
D.泄露所知悉的被查機(jī)構(gòu)商業(yè)秘密
A.查實(shí)重大違法違規(guī)問(wèn)題
B.發(fā)現(xiàn)重大案件或重大風(fēng)險(xiǎn)隱患
C.挽回重大經(jīng)濟(jì)損失
D.檢查能力突出
A.業(yè)務(wù)申報(bào)表無(wú)有權(quán)審批人簽字
B.合同簽署執(zhí)行面簽制度
C.抵(質(zhì))押物價(jià)值未覆蓋貸款本息
D.審批時(shí)間早于受理申請(qǐng)時(shí)間
A.貸款用途與貸款產(chǎn)品不匹配
B.未按審查審批意見(jiàn)發(fā)放貸款
C.未按規(guī)定受托支付
D.未落實(shí)貸款發(fā)放條件即放款
A.向我行信貸人員發(fā)放再就業(yè)小額貸款
B.向公務(wù)員發(fā)放農(nóng)戶(hù)聯(lián)保貸款
C.個(gè)人商務(wù)貸款借款人有經(jīng)營(yíng)實(shí)體
D.準(zhǔn)入不符合制度要求的征信禁入類(lèi)客戶(hù)
最新試題
郵儲(chǔ)銀行員工有下列哪些違規(guī)行為,直接給予開(kāi)除處分,或者解除勞動(dòng)合同()。
上市公司()、()和()不得通過(guò)隱瞞甚至虛假披露關(guān)聯(lián)方信息等手段,規(guī)避關(guān)聯(lián)交易決策程序和信息披露要求。
嚴(yán)禁預(yù)簽()、()、()、()等信貸單證。
商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)建立內(nèi)部控制評(píng)價(jià)制度,規(guī)定內(nèi)部控制評(píng)價(jià)的()等,確保內(nèi)部控制評(píng)價(jià)工作規(guī)范進(jìn)行。
商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)制定內(nèi)部控制缺陷認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn),根據(jù)內(nèi)部控制缺陷的()和()劃分內(nèi)部控制缺陷等級(jí)。
商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)對(duì)信息的()和(),對(duì)各類(lèi)信息實(shí)施分等級(jí)安全管理,對(duì)信息系統(tǒng)訪問(wèn)實(shí)施權(quán)限管理,確保信息安全。
商業(yè)銀行()、()和()均承擔(dān)內(nèi)部控制監(jiān)督檢查的職責(zé)。
以下屬于違反柜面業(yè)務(wù)規(guī)章制度的行為是()。
合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別是指對(duì)銀行內(nèi)部()等進(jìn)行分析判斷,并且通過(guò)收集和整理銀行所有的合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)形成合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)類(lèi)別,以便進(jìn)一步對(duì)合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估和監(jiān)測(cè)等系統(tǒng)性活動(dòng)。
銀監(jiān)會(huì)及派出機(jī)構(gòu)根據(jù)金融機(jī)構(gòu)的()、()、()、()等,確定對(duì)其現(xiàn)場(chǎng)檢查的頻率、范圍,確保檢查項(xiàng)目科學(xué)、合理、可行。