A.金庫查庫必須堅持單人操作。
B.查庫前,任何人不得通知被查單位或被查人員。
C.查庫工作應(yīng)不定期進行,確保突擊性和保密性。
D.各行必須堅持查庫制度,查庫務(wù)必徹底。
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A.金庫查庫
B.營業(yè)網(wǎng)點款箱查庫
C.自助設(shè)備查庫
D.重要憑證庫查庫
A.柜員在辦理業(yè)務(wù)時發(fā)現(xiàn)假幣,經(jīng)另一柜員進行驗證后,當持有人(即繳存該筆現(xiàn)金的人員)面予以收繳。
B.對假人民幣紙幣,應(yīng)當面加蓋“假幣”字樣的戳記。
C.對假外幣紙幣及各種假硬幣,應(yīng)當面以統(tǒng)一格式的專用袋加封,封口處加蓋“假幣”字樣的戳記,并在專用袋上標明幣種、券別、面額、張(枚)數(shù)、冠字號碼、收繳人、復(fù)核人名章等要素。
D.持有人對被收繳貨幣的真?zhèn)斡幸闪x,可以自收繳之日起2個工作日內(nèi),持“假幣收繳憑證”直接或通過收繳網(wǎng)點向中國人民銀行當?shù)胤种C構(gòu)或中國人民銀行授權(quán)的當?shù)罔b定機構(gòu)提出書面鑒定申請。
A.上門收款現(xiàn)場清點中發(fā)現(xiàn)客戶現(xiàn)金與繳款憑證金額不符時,須及時與企業(yè)繳現(xiàn)人員當場核實。
B.上門收款現(xiàn)場清點發(fā)現(xiàn)差錯,收款人員須填寫“會計差錯登記簿”,記錄長短款情況及處理結(jié)果,并由企業(yè)繳現(xiàn)人員在處理結(jié)果上簽章確認。
C.拆包清點中發(fā)現(xiàn)客戶現(xiàn)金與繳款憑證金額不符時,應(yīng)按協(xié)議中雙方的約定進行處理。
D.拆包清點中發(fā)現(xiàn)差錯,無需會計主管再次核實。
A.授權(quán)員在上門服務(wù)系統(tǒng)中對上門收款人員和收現(xiàn)客戶進行授權(quán),授權(quán)成功將服務(wù)卡交于收款人員。
B.兩名收款人員隨押運車輛前往收現(xiàn)地點。企業(yè)繳現(xiàn)人員核實上門收款人員身份無誤后,將現(xiàn)金及繳款憑證交收款人員。
C.采取現(xiàn)場清點方式的,現(xiàn)金清點無誤,現(xiàn)金繳款憑證回單當場交客戶。
D.采取封包方式的,現(xiàn)金清點無誤,兩名收款人員與企業(yè)繳現(xiàn)人員在錄像監(jiān)控下共同對現(xiàn)金進行封包。
A.收款網(wǎng)點填寫一式兩聯(lián)“上門收款服務(wù)審批表”。
B.“上門收款服務(wù)審批表”經(jīng)分行保衛(wèi)、公司、行政、會計結(jié)算部門進行審批。
C.收款網(wǎng)點與企業(yè)簽訂上門收款服務(wù)協(xié)議。
D.協(xié)議經(jīng)分行法律合規(guī)部門審核通過。
最新試題
全面查庫不得采取全部柜員班后集中到分行中心庫統(tǒng)一拆箱檢查的方式進行。
全面查庫可替代當期日常查庫。
查庫,包括金庫查庫、營業(yè)網(wǎng)點款箱查庫和自助設(shè)備查庫。
查庫中參與項目組織的人員應(yīng)限定在最小的范圍內(nèi)。
柜員將已加蓋假幣章的真幣應(yīng)作殘鈔處理。
金庫制度檢查中,需檢查金庫是否在從人行領(lǐng)入原封款項長期不拆封核驗情況。
外幣現(xiàn)鈔調(diào)運由各行會計結(jié)算部統(tǒng)一管理,應(yīng)遵循嚴格審批、手續(xù)完備的原則。
各行會計結(jié)算部負責制定離行式自助設(shè)備裝鈔計劃,更換鈔箱以及設(shè)備的維護、管理工作。
憑證上由銀行填寫和由客戶填寫的內(nèi)容應(yīng)有明顯區(qū)分,由客戶填寫的,未經(jīng)客戶授權(quán),銀行工作人員不得代辦??蛻羰跈?quán)銀行代制憑證,必須由客戶事先提交委托書或協(xié)議書,或銀行填制憑證其他要素后由客戶簽章確認。
營業(yè)網(wǎng)點查庫中,營業(yè)終了前查庫的,檢查人員還應(yīng)當場監(jiān)督被查人員與款箱監(jiān)管人雙鎖封箱。