A.嚴(yán)格執(zhí)行各項出納制度和金庫管理規(guī)定,切實做到雙人管庫(同開庫、同進(jìn)庫、同在庫、同出庫、同鎖庫)。
B.庫鑰匙(密碼)分別使用、分別保管、平行交接。
C.不得泄露庫房內(nèi)保管的款項、重要物品、庫門密碼或委托他人代開代關(guān)庫門。
D.庫房內(nèi)也可存放管庫員私人物品。
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A.對網(wǎng)點款箱運送和現(xiàn)金復(fù)點、清分等業(yè)務(wù)進(jìn)行監(jiān)督管理,按周定期抽查錄像。
B.負(fù)責(zé)庫房各類現(xiàn)金和貴金屬、重要物品的保管及登記簿的序時記載。
C.分析金庫管理中存在的安全隱患和風(fēng)險環(huán)節(jié),并及時采取相應(yīng)措施。
D.會同管庫員共同承擔(dān)日常的開、鎖庫門工作。
A.負(fù)責(zé)制訂本行的金庫管理細(xì)則。
B.負(fù)責(zé)組織實施與本行金庫業(yè)務(wù)有關(guān)的賬務(wù)核算,確保賬務(wù)核算的準(zhǔn)確、規(guī)范。
C.負(fù)責(zé)對非庫房管理人員出入庫進(jìn)行審批。
D.負(fù)責(zé)對庫房管理、金庫庫存及業(yè)務(wù)流程合規(guī)性進(jìn)行檢查
A.負(fù)責(zé)制訂本行的金庫管理細(xì)則。
B.負(fù)責(zé)金庫設(shè)置、建設(shè)及安全標(biāo)準(zhǔn)符合金庫管理規(guī)定的要求。
C.負(fù)責(zé)設(shè)置符合金庫管理規(guī)定的組織架構(gòu),配備合格、必要的金庫管理人員。
D.負(fù)責(zé)對金庫各級管理人員選配和準(zhǔn)入的審批。
A.各省直分行中心庫主任由金庫所屬行分管會計業(yè)務(wù)的行領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)任。
B.金庫副主任由金庫所屬行會計結(jié)算部高級經(jīng)理擔(dān)任。
C.各省轄行中心庫主任由金庫所屬行行長擔(dān)任。
D.各分行中心庫必須根據(jù)金庫規(guī)模和業(yè)務(wù)需要,每庫設(shè)立1-3名執(zhí)行主任。
A.協(xié)議須明確雙方在現(xiàn)金、款箱交接、運送、保管過程中的責(zé)任與義務(wù)(雙方交接責(zé)任的劃分以簽字為準(zhǔn))。
B.協(xié)議必須明確交接雙方身份驗證方式,驗證方式必須能有效辨別確認(rèn)雙方交接人員、押運人員、押運車輛的真實性。
C.制訂統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)的交接記錄,交接記錄保管期至少為三個月。
D.交接工作必須在分行金庫、所轄網(wǎng)點營業(yè)區(qū)可攝像監(jiān)控的指定區(qū)域進(jìn)行。
最新試題
外幣現(xiàn)鈔調(diào)運由各行會計結(jié)算部統(tǒng)一管理,應(yīng)遵循嚴(yán)格審批、手續(xù)完備的原則。
上門收款在清點確認(rèn)時發(fā)現(xiàn)的差錯,可直接通知客戶進(jìn)行長短款差錯處理,無需在上門服務(wù)系統(tǒng)中進(jìn)行差錯處理。
外幣調(diào)入如現(xiàn)金庫房清點時發(fā)現(xiàn)差錯,清點人員必須據(jù)實登記《外鈔調(diào)運登記簿》的“備注”欄,并將差錯情況立即反饋分行國際部。
大寫數(shù)字到“元”位為止的,在元之后應(yīng)寫“整”(“正”)字,在“角”之后可以不寫“整”(“正”)字。大寫金額數(shù)字有“分”的,“分”后面可不寫“整”(“正”)字。
多聯(lián)套寫的憑證,可以使用圓珠筆和復(fù)寫紙復(fù)寫,必須寫透、寫清,可以分張單寫,但須保持上下一致。
各行會計結(jié)算部負(fù)責(zé)制定離行式自助設(shè)備裝鈔計劃,更換鈔箱以及設(shè)備的維護(hù)、管理工作。
所有以元為單位(包括其他貨幣)的阿拉伯?dāng)?shù)字,除表示單價等情況外,一律填寫到角分;沒有角分的金額數(shù)字在角位和分位應(yīng)當(dāng)寫“0”。
對超過六個月的自助設(shè)備現(xiàn)金長短款掛賬,各行應(yīng)及時進(jìn)行收益或報損清理,不得長期掛賬。
客戶提交銀行的各種票據(jù)和結(jié)算憑證的大小寫金額、出票或簽發(fā)日期、收款人名稱不得更改,更改的結(jié)算憑證無效。
柜員將已加蓋假幣章的真幣應(yīng)作殘鈔處理。