A.被審計單位、被調(diào)查單位、被審計人員或者有關(guān)責(zé)任人員提出的合理意見是否采納
B.審計目標(biāo)是否實現(xiàn)
C.主要事實是否清楚、相關(guān)證據(jù)是否適當(dāng)、充分
D.審計程序是否符合規(guī)定
E.評價、定性、處理處罰意見是否恰當(dāng)
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A.真實性
B.操作性
C.合法性
D.效益性
A.審計的依據(jù),內(nèi)容和時間
B.處理處罰決定執(zhí)行的期限
C.被審計單位書面報告審計決定執(zhí)行結(jié)果的要求
D.依法提請政府裁決申請行政復(fù)議,提起行政訴訟的途徑和期限
A.以往審計決定執(zhí)行情況和審計建議采納情況
B.審計期間對審計發(fā)現(xiàn)問題的整改情況
C.核查審計機(jī)構(gòu)相關(guān)審計報告發(fā)現(xiàn)的問題
D.審計評價意見
E.針對審計發(fā)現(xiàn)的問題,根據(jù)需要提出的改進(jìn)建議
A.審計人力資源
B.審計時間
C.審計技術(shù)裝備
D.審計經(jīng)費(fèi)
A.審計目標(biāo)
B.審計范圍
C.審計內(nèi)容和重點(diǎn)
D.審計人員
E.審計工作要求
最新試題
以下程序中,不能用于判斷存貨總體合理性的有()。
下列關(guān)于外埠存款審查的表述中,正確的有()。
以下關(guān)于關(guān)聯(lián)方披露,說法不恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ?/p>
下列關(guān)于關(guān)聯(lián)方交易信息披露表述不正確的是()。
審計人員對被審計單位大宗物資采購業(yè)務(wù)進(jìn)行審計時發(fā)現(xiàn)如下情況,其中屬于內(nèi)部控制缺陷的是()
可以編制存貨出、入庫單的部門是()。
下列有關(guān)審計風(fēng)險控制方法的表述中,正確的有()。
審計人員在2020年1月25日營業(yè)終了,對被審計單位庫存現(xiàn)金進(jìn)行監(jiān)盤,確認(rèn)庫存現(xiàn)金實存數(shù)為3213元。經(jīng)核實,2020年1月1日至1月25日現(xiàn)金收入金額為386500元,現(xiàn)金支出金額為385960元。被審計單位2019年12月31日庫存現(xiàn)金余額為()。
下列各項中,符合我國國家審計機(jī)關(guān)權(quán)限和職責(zé)規(guī)定的是()。
在合并財務(wù)報表審計中,需要關(guān)注的內(nèi)部抵銷分錄涉及的業(yè)務(wù)有()。