單項(xiàng)選擇題業(yè)務(wù)程序?qū)徲?jì)的范圍主要涉及()

A.對環(huán)境的評價(jià)以及與既定標(biāo)準(zhǔn)的比較。
B.對日常財(cái)務(wù)信息的審計(jì),以及對不同會計(jì)處理方式是否恰當(dāng)?shù)脑u價(jià)。
C.對公司內(nèi)部控制系統(tǒng)的評價(jià)。
D.對公司和部門結(jié)構(gòu)的評估,包括對交易流程的評估。


你可能感興趣的試題

1.單項(xiàng)選擇題下列哪個(gè)因素最可能讓內(nèi)部審計(jì)師不能運(yùn)用貨幣單位抽樣()?

A.內(nèi)部審計(jì)師期望找到有限數(shù)量的單個(gè)會計(jì)賬戶被低估情況。
B.內(nèi)部審計(jì)師期望發(fā)現(xiàn)被抽樣的大量項(xiàng)目是錯(cuò)誤的。
C.內(nèi)部審計(jì)師期望在較大金額項(xiàng)目中發(fā)現(xiàn)的錯(cuò)誤比在較小金額項(xiàng)目中發(fā)現(xiàn)的錯(cuò)誤多。
D.單個(gè)賬戶不是按序號排列,而是按字母順利排列。

2.單項(xiàng)選擇題以下哪項(xiàng)內(nèi)容(如果審計(jì)師觀察到的話)不表明有必要在采購部門搜尋其他舞弊信號()?

A.其中一位采購代理的生活水平已有提高。
B.所采購貨物的成本似乎高于以往年份。
C.采購代理已說服管理層采納更加及時(shí)地向供應(yīng)商付款的政策,以避免發(fā)生滯納金費(fèi)用。
D.內(nèi)部控制框架存在嚴(yán)重薄弱環(huán)節(jié)。

3.單項(xiàng)選擇題通常來說,下列哪個(gè)人不會收到關(guān)于采購循環(huán)檢查的內(nèi)部審計(jì)報(bào)告()?

A.獨(dú)立的外部審計(jì)師
B.采購主任
C.首席審計(jì)執(zhí)行官
D.董事會主席

4.單項(xiàng)選擇題在預(yù)先確定的置信水平下,期望總體特征估計(jì)值落入的范圍被稱為()

A.精確度
B.中心趨勢的衡量值
C.抽樣范圍
D.標(biāo)準(zhǔn)離差