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A.4~5m
B.14~15m
C.40~50m
D.以上答案都不對。
A.2~3m,50*50*5(mm)
B.5~10m,50*50*5(mm)
C.2~3m,10*10*5(mm)
D.以上答案都不對。
A.電氣設(shè)備的操動機(jī)構(gòu)、配電盤和控制盤的框架、變壓器底座和外殼、安裝在已接地的金屬架構(gòu)上的設(shè)備等
B.互感器的二次繞組、電氣設(shè)備的操動機(jī)構(gòu)、配電盤和控制盤的框架、變壓器底座和外殼、安裝在配電盤和配電裝置上的電氣測量儀表
C.互感器的二次繞組、電氣設(shè)備的操動機(jī)構(gòu)、配電盤和控制盤的框架、變壓器底座和外殼等
D.以上答案都不對
A.幾十安至幾百安
B.幾萬安至幾十萬安
C.幾安至幾十安
D.以上答案都不對。
A.0.5m
B.2.5m
C.1.5m
D.以上答案都不對
最新試題
在確定關(guān)于以下哪項內(nèi)容的存在假定時,函證最為有效()
以下哪項內(nèi)容并非審計部門實施的控制自我評價的典型做法()?
某公司的內(nèi)部審計師正在審計一家燃?xì)獍l(fā)電廠的發(fā)電成本。他們發(fā)現(xiàn),由于計算機(jī)錯誤,該電廠向環(huán)境監(jiān)管機(jī)構(gòu)報告的二氧化碳排放量在準(zhǔn)確性上存在嚴(yán)重問題。審計師應(yīng)該馬上將該問題向以下哪個機(jī)構(gòu)報告()
某審計師所準(zhǔn)備的工作底稿包括員工姓名和身份證號碼清單一份以及以下陳述:“選擇了40名員工個人檔案的統(tǒng)計抽樣樣本,以核實這些檔案包含公司501號政策(已附政策復(fù)印件)所要求的所有文件,未注意到任何例外情形。”審計師沒有在上述工作底稿上放置任何審計符號。以下哪種改動能在最大程度上改善審計師的工作底稿()?
中期報告應(yīng)該用于傳達(dá)需要有關(guān)方面立即予以關(guān)注的信息()
內(nèi)部審計師經(jīng)常向業(yè)務(wù)客戶提出合理的建議,卻發(fā)現(xiàn)業(yè)務(wù)客戶看上去無視該建議。這種情況可能會發(fā)生,由于內(nèi)部審計師假定部分經(jīng)理是較為理性的,但組織或經(jīng)理可能不會表現(xiàn)出這種理性。在內(nèi)部審計師假定部分經(jīng)理是較為理性的時候,沒有假定以下哪項()
根據(jù)第一季度的泄露修復(fù)業(yè)務(wù)報告,內(nèi)部審計師可以得出以下哪項結(jié)論()?
某合規(guī)性審計業(yè)務(wù)沒有發(fā)現(xiàn)任何不合規(guī)問題,但確實發(fā)現(xiàn)被審計機(jī)構(gòu)沒有建立相關(guān)制度來確保對適用法律法規(guī)的遵守。審計師的責(zé)任是()Ⅰ、在報告中反映沒有發(fā)現(xiàn)任何嚴(yán)重不合規(guī)問題Ⅱ、在報告中反映被審計機(jī)構(gòu)存在嚴(yán)重控制缺陷,因為管理層沒有建立確保合規(guī)制度Ⅲ、與管理層會面,確定應(yīng)采取何種糾正措施Ⅳ、開展監(jiān)測,以確定是否已采取糾正措施
永續(xù)盤存制使用了最低庫存量來確定采購定單程序,在審查倉庫部門設(shè)立的最低庫存量的恰當(dāng)性時,審計人員最不可能考慮()
在部分完成對應(yīng)付賬款部門的內(nèi)部控制審計之后,審計師懷疑該部門已發(fā)生某種舞弊行為。為了確認(rèn)是否確實存在舞弊,審計師應(yīng)該應(yīng)用的最佳抽樣方法是()