單項選擇題以下()屬于謀取組織經(jīng)濟利益的舞弊行為。
A.泄露組織商業(yè)秘密
B.隱瞞或刪除應(yīng)對外披露的重要信息
C.貪污、挪用、盜竊組織資財
D.使組織為虛假的交易事項支付款項
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1.單項選擇題若發(fā)現(xiàn)的舞弊行為性質(zhì)嚴重或金額較大,應(yīng)出具()。
A、常規(guī)審計報告
B、專項審計報告
C、管理建議書
D、溝通函
2.單項選擇題對被審計單位提出的異議,督導(dǎo)人員應(yīng)進行核實、復(fù)查,并()。
A、認真紀錄
B、及時給予答復(fù)
C、立即修改審計報告
D、修訂審計方案
3.單項選擇題對于重大或敏感的審計問題,()應(yīng)直接進行督導(dǎo)。
A、內(nèi)部審計機構(gòu)負責(zé)人
B、財務(wù)總監(jiān)
C、審計項目負責(zé)人
D、高級管理層
4.單項選擇題督導(dǎo)人員應(yīng)根據(jù)內(nèi)部審計人員的知識和技能以及審計項目的復(fù)雜性,()進行督導(dǎo)工作。
A、全面的
B、有重點地
C、隨機的
D、集中的
5.單項選擇題督導(dǎo)人員應(yīng)確保審計人員明確(),并具有完成審計項目所必需的知識和技能。
A、審計目標(biāo)和審計責(zé)任
B、審計目標(biāo)和審計方法
C、審計方法和審計程序
D、審計程序和審計責(zé)任
最新試題
會計師事務(wù)所對企業(yè)年度財務(wù)報表的審計可以屬于()。
題型:多項選擇題
內(nèi)部審計是部門、單位加強()的重要手段,是國家審計體系的組成部分。
題型:單項選擇題
()創(chuàng)辦了我國第一家會計師事務(wù)所。
題型:單項選擇題
注冊會計師能夠以建設(shè)性和互補的方式利用內(nèi)部審計的工作,這取決于下列()因素。
題型:多項選擇題
我國注冊會計師審計出現(xiàn)于()。
題型:單項選擇題
財經(jīng)法紀審計是()審計。
題型:多項選擇題
在經(jīng)濟效益審計中,審計的重點包括()。
題型:多項選擇題
在經(jīng)濟效益審計時,用于評價被審計單位成本利潤情況的指標(biāo)有()。
題型:多項選擇題
我國共頒發(fā)了()部關(guān)于加強內(nèi)部審計工作的規(guī)定。
題型:單項選擇題
政府審計、注冊會計師審計和內(nèi)部審計各自的審計對象沒有分別。
題型:判斷題