A.銀行卡基本知識、受理要求和受理流程
B.設備的正確使用方法和常見故障排除方法
C.正確識別銀行卡、辨認偽卡的基本方法
D.收銀主管及收銀員密碼管理要求
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A.賬務處理流程、差錯處理方法和要求
B.清算制度和流程
C.交易單據(jù)的保管方式和保管時限要求
D.賬戶和交易信息保密的相關規(guī)定
A.受理銀行卡不核對參與消費的卡片背面簽名與簽購單上的簽名是否一致
B.收銀員將交易單據(jù)全部交給持卡人,及因消費簽購單保管不善引起的退單風險
C.收銀員操作失誤,包括輸錯金額、消費誤做成預授權(quán)、做預授權(quán)后不做預授權(quán)完成等
D.商戶涉嫌欺詐,無論商戶是否知情,在交易過程中出現(xiàn)洗單或分單的違規(guī)操作引起的退單風險
A.收單行對新發(fā)展的特約商戶,應確保前三個月每月至少巡檢1次,此后每半年至少巡檢1次
B.巡檢時,巡檢人員應使用指定的銀行卡做一筆消費交易并予以撤銷
C.巡檢情況應登記《特約商戶巡檢表》并歸入商戶檔案進行管理
D.巡檢人員須將所做的消費交易單據(jù)粘貼在《特約商戶巡檢表》上
A.POS等設備運轉(zhuǎn)是否正常、通訊線路是否暢通、憑證是否充足
B.特約商戶經(jīng)營狀況是否正常,是否有顯著變化,實際經(jīng)營內(nèi)容與營業(yè)證照登記內(nèi)容是否一致
C.特約商戶交易單據(jù)及相關憑證保管是否符合規(guī)定
D.特約商戶是否妥善保管POS設備,設備數(shù)量與登記數(shù)量是否相符,是否存在出租、出借、出售、挪用、私自拆卸POS設備等情況
A.收單行為特約商戶開立的結(jié)算賬戶須是商戶法人單位賬戶或商戶負責人本人賬戶
B.特約商戶已在他行開立單位結(jié)算賬戶的,不得發(fā)展為我行特約商戶
C.收單行主要為特約商戶提供資金清算、賬戶查詢、對賬等服務,發(fā)現(xiàn)錯賬應及時處理
D.特約商戶使用個人結(jié)算賬戶作為商戶結(jié)算賬戶的,不得受理信用卡交易
最新試題
銀行卡按照能否透支可分為貸記卡和借記卡。
借記卡銷戶必須先銷卡后銷戶。
可以為卡狀態(tài)正常的無折借記卡主卡及附屬卡增加對賬折。
借記卡個人附屬卡升級允許零金額升級為主卡,單位卡附卡不允許升級。
借記卡《特殊業(yè)務信息核對表》屬于內(nèi)部文件,必須由柜員填寫,不得對客戶公開。
借記卡附屬卡升級為主卡時附卡狀態(tài)必須為正???。
金穗借記卡申領單位可申領一張主卡和多張附屬卡,并對其申領的主卡附屬卡產(chǎn)生的所有交易負責。
對于借記卡批量發(fā)卡業(yè)務,應設置缺省密碼;設置缺省密碼的,持卡人憑本人有效身份證到農(nóng)行網(wǎng)點進行激活交易后才能使用。
如掛失銷卡、銷戶必須憑掛失申請書辦理,如密碼也同時掛失,則不校驗密碼。
開立單位借記卡必須以單位全稱為戶名。