A.沒有與適當(dāng)?shù)娜藛T溝通所懷疑事項
B.沒有基于對高風(fēng)險領(lǐng)域的了解或經(jīng)驗而采用恰當(dāng)?shù)膭偃稳藛T
C.沒有設(shè)計有效的內(nèi)部審計程序來測試“真實的”風(fēng)險和正確的控制
D.沒有根據(jù)審計發(fā)現(xiàn)或控制缺陷提出職業(yè)懷疑并實施控制程序
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A.降低持續(xù)低價向顧客銷售某些商品的風(fēng)險。
B.降低商品價格有時不太準(zhǔn)確的風(fēng)險。
C.增加持續(xù)低價向顧客銷售某些商品的風(fēng)險。
D.增加商品價格有時不太準(zhǔn)確的風(fēng)險。
A.客戶購貨單的復(fù)印件
B.從運貨部主任得到的一份備忘錄,該備忘錄載明另有一雇員證實某人已將商品運送給顧客
C.應(yīng)收賬款記錄中已顯示收取顧客的現(xiàn)金
D.運輸單據(jù)、獨立的裝貨單和商品發(fā)票
A.平行模擬工薪總額的計算
B.工薪扣減的例外測試
C.重新計算凈工資
D.標(biāo)記和跟蹤檢查工薪標(biāo)準(zhǔn)的變動
A.對管理層的計劃進(jìn)行獨立評估,作為提出審計建議的依據(jù)
B.就合同不同選擇方案進(jìn)行談判,并將它們提交給管理層評估
C.分析不同融資選擇,并將它們提交審計委員會
D.進(jìn)行自制還是采購的決策分析,并將相關(guān)建議交管理層批準(zhǔn)
A.在評估該功能或程序時考慮其他部門所做的工作。
B.忽略其他部門所做的工作,進(jìn)行獨立的審計。
C.縮小審計范圍,因為其他部門已進(jìn)行過審查工作。
D.將評估該功能或程序的責(zé)任轉(zhuǎn)移給其他部門。
最新試題
根據(jù)《國際內(nèi)部審計專業(yè)實務(wù)框架》,以下哪項活動不能由內(nèi)部審計師開展()
審計委員會的主席將一份對公司所處的行業(yè)有重大影響的問題報告交給了首席審計執(zhí)行官,要求內(nèi)部審計部門針對報告所列的問題在公司范圍內(nèi)進(jìn)行審計,并告知審計委員會主席該報告是否與公司有關(guān)。首席審計執(zhí)行官應(yīng)該如何應(yīng)對()
在對應(yīng)用程序身份驗證的例行程序進(jìn)行審計時,審計師確定,用以訪問某數(shù)據(jù)庫的用戶身份(ID)和密碼的組合儲存在源代碼中,而且該組合被用來驗證該數(shù)據(jù)庫的所有用戶。審計師極有可能將此種情況定為例外情況,這是因為()
因為某種原因,內(nèi)部審計師A接替了內(nèi)部審計師B的工作繼續(xù)開展存貨的審計工作,為了保證審計工作的效果和效率,內(nèi)部審計師A應(yīng)該采取的措施是()
作為年度風(fēng)險評估的一部分,國家培訓(xùn)公司的首席審計執(zhí)行官與董事會主席和幾個高層管理人員見面以了解他們對近期和遠(yuǎn)期組織目標(biāo)、已確定的業(yè)務(wù)風(fēng)險的觀點。在準(zhǔn)備會面的時候,首席審計執(zhí)行官會發(fā)現(xiàn)哪項行動有用()
在審計財務(wù)合約時,內(nèi)部審計人員了解到一位親戚向組織借了一大筆貸款,審計人員應(yīng)()
某大型投資組織聘用了一位首席風(fēng)險官(CRO),負(fù)責(zé)組織風(fēng)險管理流程。以下哪些人應(yīng)該對審計計劃中用到的風(fēng)險進(jìn)行優(yōu)先排序()
以下哪項陳述精確描述了混合審查()
以下哪種條件是成功的變革管理所必需的()Ⅰ.果斷作出決定并采取必要措施Ⅱ.組織的傳統(tǒng)受到尊重Ⅲ.變革帶來提高或改良Ⅳ.內(nèi)部和外部交流得到控制
某公司的在長久的改革后形成了良好的管理環(huán)境,在這種環(huán)境下內(nèi)部審計部門將()