單項選擇題內(nèi)部審計師應(yīng)該為每項業(yè)務(wù)制訂并記錄一個計劃。計劃過程不應(yīng)包括以下哪項?()

A.確立業(yè)務(wù)目標(biāo)和工作范圍。
B.獲取有關(guān)被審計活動的背景信息。
C.確認(rèn)充分的信息以實現(xiàn)業(yè)務(wù)目標(biāo)。
D.確定如何、何時以及向誰溝通業(yè)務(wù)結(jié)果。


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1.單項選擇題以下各種情況下不適合采用標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)部審計方案的是:()

A.經(jīng)營環(huán)境比較穩(wěn)定,變動極少。
B.經(jīng)營環(huán)境復(fù)雜多變。
C.在多個地方進(jìn)行類似經(jīng)營。
D.在同一個地點將進(jìn)行后續(xù)存貨審計。

2.單項選擇題內(nèi)部審計師觀察到負(fù)責(zé)應(yīng)收款項的職員能實地接觸現(xiàn)金,并對現(xiàn)金進(jìn)行控制。該內(nèi)部審計師在此之前與這位職員共事了許多年,并建立了高度的個人信任關(guān)系。相應(yīng)地,該內(nèi)部審計師在業(yè)務(wù)工作底稿中記錄對現(xiàn)金的控制是充分的。該內(nèi)部審計師是否開展了應(yīng)有的職業(yè)審慎性檢查:()

A.是的,該內(nèi)部審計師已采取了合理的審慎性檢查
B.沒有,該內(nèi)部審計師沒有記錄違規(guī)行為
C.沒有,該內(nèi)部審計師沒有標(biāo)出最有可能預(yù)示違規(guī)情形的警示
D.是的,該內(nèi)部審計師在業(yè)務(wù)工作底稿中作出了評注

3.單項選擇題在一個大型組織里,信息中心咨詢臺沒有配備足夠人員的最大風(fēng)險是:()

A.增加了對應(yīng)用進(jìn)行審計的難度。
B.應(yīng)用系統(tǒng)缺乏足夠的文檔支持。
C.增加了使用未經(jīng)許可程序代碼的可能性。
D.用戶操作系統(tǒng)室不斷出現(xiàn)錯誤。

4.單項選擇題監(jiān)督應(yīng)付賬款部分的內(nèi)部審計師為何不應(yīng)開展那部分業(yè)務(wù)的保證檢查?()

A.由于沒有辦法來衡量內(nèi)部審計師是否在合理的期間確立了獨立性
B.在合理的期間過去后才能對那部分業(yè)務(wù)進(jìn)行保證檢查
C.直到由外部審計師進(jìn)行的下一年度的檢查為止
D.直到新的監(jiān)督人員很清楚地承擔(dān)了責(zé)任為止

最新試題

作為年度風(fēng)險評估的一部分,國家培訓(xùn)公司的首席審計執(zhí)行官與董事會主席和幾個高層管理人員見面以了解他們對近期和遠(yuǎn)期組織目標(biāo)、已確定的業(yè)務(wù)風(fēng)險的觀點。在準(zhǔn)備會面的時候,首席審計執(zhí)行官會發(fā)現(xiàn)哪項行動有用()

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