單項選擇題對于一項新開發(fā)并準備實施的信息技術(shù)應(yīng)用系統(tǒng),內(nèi)部審計師的下列哪項行為會損害其客觀性:()

A.測試該信息技術(shù)系統(tǒng)開發(fā)標準是否合規(guī)
B.幫助相關(guān)人員確定和說明該信息系統(tǒng)的控制目標
C.對該系統(tǒng)進行審查,確定該系統(tǒng)和編程標準的充分性
D.受編程人員要求對系統(tǒng)進行程序起草


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2.單項選擇題企業(yè)的控制系統(tǒng)由不同層級的控制組成,那么用于指導組織或其中某一部分的日常經(jīng)營活動的組織控制系統(tǒng)的最基本的組成部分是:()

A.日常經(jīng)營活動的統(tǒng)計報告
B.日常經(jīng)營活動的戰(zhàn)略計劃
C.日常經(jīng)營活動的業(yè)績評價
D.日常經(jīng)營活動的政策和程序

3.單項選擇題一家高級手表的維修店最近經(jīng)常面臨被送來的手表保管不善的問題,經(jīng)內(nèi)部審計師的檢查是因為內(nèi)部控制存在缺陷,下列哪個選項最有可能是內(nèi)部審計師提出的改進內(nèi)部控制的建議:()

A.經(jīng)常進行實物盤點,并將盤點記錄與會計記錄進行核對
B.手表的維修指定專人進行,以減少被偷的可能
C.將要維修的手表統(tǒng)一放置在安全倉庫,人員進出倉庫需要經(jīng)過審核和批準
D.對維修點內(nèi)的員工進行統(tǒng)一的詢問,判斷其是否偷了手表

4.單項選擇題控制循環(huán)是控制設(shè)計和評估控制中一個非常有用的工作理念,下面關(guān)于控制循環(huán)的說法不正確的是:()

A.控制循環(huán)需要確定目標,目標的建立僅應(yīng)該關(guān)注公司的整體目標
B.控制循環(huán)需要在評估控制之前制定可以接受的標準
C.控制循環(huán)需要將實際的發(fā)現(xiàn)與之前建立的標準進行比較
D.控制循環(huán)需要決定采取適當?shù)募m正行動

5.單項選擇題針對組織的外部風險,以下()屬于內(nèi)部審計活動的職責。

A.管理組織外部風險。
B.控制組織外部風險。
C.評估組織外部風險。
D.消除組織外部風險。

最新試題

某公司的在長久的改革后形成了良好的管理環(huán)境,在這種環(huán)境下內(nèi)部審計部門將()

題型:單項選擇題

如果內(nèi)部審計師發(fā)現(xiàn)影響非常嚴重的問題,他足以要求管理層立刻解決,在與管理層進行信息溝通時所承擔的責任是什么,以下哪項做法正確()Ⅰ.內(nèi)審師應(yīng)該繼續(xù)監(jiān)管該問題直至問題解決Ⅱ.一旦執(zhí)行了正確的做法,內(nèi)審師應(yīng)該重新審計該問題以保證這次更正是有效的Ⅲ.該問題必須在審計完成之前報告給高管或?qū)徲嫿MⅣ.內(nèi)審師必須保證該體系與單位的政策和程序一致

題型:單項選擇題

在審計財務(wù)合約時,內(nèi)部審計人員了解到一位親戚向組織借了一大筆貸款,審計人員應(yīng)()

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內(nèi)部審計發(fā)現(xiàn)供應(yīng)商違反了保密規(guī)定,進而懷疑公司在信息安全方面存在漏洞。盡管內(nèi)部審計師向管理層提出兩者之間高度相關(guān),但是管理層仍然認為繼續(xù)和供應(yīng)商合作的收益大于風險。在這種情況下首席執(zhí)行審計師應(yīng)該()

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根據(jù)《國際內(nèi)部審計專業(yè)實務(wù)框架》,以下哪項活動不能由內(nèi)部審計師開展()

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在以下管理層的要求中,哪項在正常審計范圍內(nèi)()

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為了協(xié)助改善企業(yè)的道德氛圍,內(nèi)部審計部門采取以下哪種行動最為有效()Ⅰ.對企業(yè)內(nèi)部可能滋長不道德行為的正規(guī)和非正規(guī)流程進行檢查Ⅱ.對員工、供應(yīng)商和客戶開展道德調(diào)查Ⅲ.評價員工對企業(yè)行為守則的了解程度和遵守情況

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某內(nèi)部審計師在對組織的內(nèi)部控制進行初步調(diào)查分析時估計內(nèi)部控制可能存在漏洞,那么該內(nèi)部審計師接下來應(yīng)該()

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某金融機構(gòu)的內(nèi)部審計師對貸款委員會批準的50筆貸款業(yè)務(wù)審計后發(fā)現(xiàn),其中有5筆貸款超過了原來的批準額度。審計師采取下列哪項行動是合適的()

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根據(jù)《薩班斯-奧克斯利法案》,負責實施對于會計和審計事項的申訴的接受、保管和處理的是()

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