單項選擇題決策者在一個所有圍繞決策的事實能準(zhǔn)確知曉,并且每個備選方案僅與一個可能的結(jié)果有聯(lián)系的環(huán)境中工作。這個環(huán)境被稱為:()

A.確定性
B.風(fēng)險
C.不確定性
D.沖突


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1.單項選擇題下列選項中,提供的數(shù)據(jù)傳輸方式安全性最低的網(wǎng)絡(luò)是:()

A.專用網(wǎng)絡(luò)
B.局域網(wǎng)絡(luò)
C.區(qū)域網(wǎng)絡(luò)
D.公用交換網(wǎng)絡(luò)

3.單項選擇題X國某政府機(jī)構(gòu)收到一筆中央政府專項基金,用于向低收入家庭提供資助。該機(jī)構(gòu)被要求對家庭經(jīng)濟(jì)條件進(jìn)行調(diào)查。資助金額與家庭規(guī)模、家庭成員的收入、家庭中兒童的年齡以及入學(xué)情況相關(guān)。該機(jī)構(gòu)的內(nèi)部審計師計劃對該機(jī)構(gòu)發(fā)放資助基金的過程實施合規(guī)性審計。最適當(dāng)?shù)膶徲嫹秶鷳?yīng)該是:()

A.提供給中央政府的發(fā)放報告是否準(zhǔn)確無誤。
B.資金能緩解家庭經(jīng)濟(jì)問題是否合理充分。
C.該機(jī)構(gòu)在發(fā)放政府基金時是否合理有效。
D.該機(jī)構(gòu)是否對于受益者的資格以及基金發(fā)放的適當(dāng)性進(jìn)行調(diào)查。

4.單項選擇題在考慮是否將現(xiàn)有的內(nèi)部審計資源從正在進(jìn)行的合規(guī)性審計轉(zhuǎn)向管理層要求的對某分公司進(jìn)行審計時下面哪項是最不重要的一項?()

A.上一年該分公司費用的增長。
B.該分公司一年前由外部審計師進(jìn)行過一次財務(wù)審計。
C.與合規(guī)性審計相關(guān)的舞弊的可能性。
D.與合規(guī)性審計相關(guān)的潛在的重大違規(guī)罰款的可能性。

5.單項選擇題在進(jìn)行審計活動時,審計師進(jìn)行初步風(fēng)險評估發(fā)現(xiàn)企業(yè)沒有風(fēng)險管理程序。根據(jù)國際內(nèi)部審計專業(yè)實務(wù)框架,下列最為合理的措施是?()

A.內(nèi)審活動關(guān)于如何建立相關(guān)風(fēng)險管理程序向管理層提出建議。
B.制定風(fēng)險管理政策是管理層的權(quán)利,不屬于內(nèi)部審計活動的范圍。
C.首席執(zhí)行審計官應(yīng)向外部法律顧問尋求關(guān)于處理風(fēng)險管理的違法現(xiàn)象的意見。
D.審計委員會應(yīng)該認(rèn)為缺乏風(fēng)向管理程序是一個信號,應(yīng)對管理層實施舞弊檢查。

最新試題

內(nèi)部審計師對銷售單據(jù)準(zhǔn)備系統(tǒng)的處理過程的正確性感興趣。單個單據(jù)的金額變動很大。內(nèi)部審計師有理由相信處理過程誤差率介于3%~10%,但是不知道差錯的金額大小。在評估使用何種變量差異方法時,內(nèi)部審計師應(yīng)當(dāng)注意到()。

題型:單項選擇題

監(jiān)盤是審計人員確定相關(guān)資產(chǎn)存在和狀況的一項重要的審計程序。

題型:判斷題

保持適當(dāng)職業(yè)懷疑并合理運用職業(yè)判斷,是注冊會計師審計工作的常態(tài),也是干好審計工作的兩個基本要求或者說兩項基本修煉。

題型:判斷題

銀行出納有可能利用經(jīng)過授權(quán)的出納終端,通過將資金轉(zhuǎn)入或轉(zhuǎn)出客戶賬戶,來核銷其個人經(jīng)常賬戶的透支。發(fā)現(xiàn)出納未經(jīng)授權(quán)行為的控制是()。

題型:單項選擇題

在變量抽樣中,如果在特定置信水平下統(tǒng)計樣本的金額精確度范圍大于預(yù)期的精確度范圍,這表明()。

題型:單項選擇題

審計師在測試總體時使用判斷抽樣方法篩選了60個項目,從中發(fā)現(xiàn)了一個差錯。審計師的樣本主要的局限是無法()。

題型:單項選擇題

某位高級管理成員是所審核經(jīng)營領(lǐng)域的主管的上級之一,他要求查看有關(guān)審計發(fā)現(xiàn)的報告。向這位高級管理人員溝通審計發(fā)現(xiàn)的最恰當(dāng)方式是()。

題型:單項選擇題

某內(nèi)部審計師懷疑有舞弊現(xiàn)象。如果抽樣目的是選擇帶有指定概率的樣本,即至少包含一個異常例子的樣本,下列哪項樣本計劃將被采用?()

題型:單項選擇題

審計師針對銀行現(xiàn)有的貸款進(jìn)行了抽樣。在60筆貸款的樣本中,審計師發(fā)現(xiàn):4筆抵押不當(dāng)5筆不符合銀行政策4筆屬于關(guān)聯(lián)方企業(yè),卻被歸為獨立貸款單位在樣本中的60筆貸款中,共有10筆存在差錯。其中好幾筆貸款存在多種差錯。審計師可以從這些發(fā)現(xiàn)中得出()結(jié)論。Ⅰ.有足夠證據(jù)表明1個或1個以上的貸款專員存在舞弊行為。Ⅱ.這些可能導(dǎo)致財務(wù)報表存在錯誤。Ⅲ.存在必須報告的重大不合規(guī)的審計發(fā)現(xiàn)。

題型:單項選擇題

1977年首次在國際審計準(zhǔn)則第16號引入職業(yè)懷疑。

題型:判斷題