單項(xiàng)選擇題內(nèi)部審計(jì)部門對財(cái)務(wù)部門審計(jì)發(fā)現(xiàn),由于付款計(jì)劃系統(tǒng)存在問題,財(cái)務(wù)部門對很多供應(yīng)商重復(fù)付款。在出點(diǎn)會上,財(cái)務(wù)部門的總裁告知審計(jì)師,他們正在采取措施收回款項(xiàng),并在三個月內(nèi)完善付款系統(tǒng)以避免這種情況再次發(fā)生。面對上述情況,首席審計(jì)執(zhí)行官應(yīng)該采取下列哪種行動?()

A.在下次計(jì)劃實(shí)施對財(cái)務(wù)部門的審計(jì)業(yè)務(wù)中重點(diǎn)關(guān)注此事
B.在三個月后實(shí)施跟蹤活動
C.監(jiān)督糾正措施的執(zhí)行情況,并在適當(dāng)?shù)臅r候,計(jì)劃跟蹤活動
D.將這種情況上報審計(jì)委員會,由審計(jì)委員會主席決定是否采取跟蹤行動


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2.單項(xiàng)選擇題下列哪項(xiàng)會更容易導(dǎo)致舞弊的發(fā)生:()

A.流動資產(chǎn)的存在,如現(xiàn)金
B.固定資產(chǎn)的存在
C.應(yīng)付賬款
D.企業(yè)的借款

3.單項(xiàng)選擇題內(nèi)部審計(jì)負(fù)責(zé)向高級管理層或董事會報告舞弊,當(dāng)以下哪種情形出現(xiàn)的時候?()

A.能合理的確定一個大額欺詐發(fā)生。
B.內(nèi)部審計(jì)部門得到可以可疑報告。
C.確定了不正常的交易并正在進(jìn)行調(diào)查。
D.對所有可以的欺詐交易的檢查已完成。

4.單項(xiàng)選擇題下列哪項(xiàng)是內(nèi)部審計(jì)師發(fā)現(xiàn)舞弊征兆之后的責(zé)任的描述:()

A.建立和完善內(nèi)部控制制度
B.向外部司法部門報告審計(jì)發(fā)現(xiàn)
C.向高級管理層報告審計(jì)發(fā)現(xiàn)
D.擴(kuò)展審計(jì)程序,評估存在舞弊的可能性,并確定是否有理由進(jìn)行調(diào)查

5.單項(xiàng)選擇題內(nèi)部審計(jì)師在對某金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計(jì)時發(fā)現(xiàn),負(fù)責(zé)審批貸款的主管違反有關(guān)政策,將一筆款項(xiàng)發(fā)放給某企業(yè)集團(tuán)所屬的各獨(dú)立機(jī)構(gòu)。并且該集團(tuán)的財(cái)務(wù)總監(jiān)是負(fù)責(zé)審批貸款的主管的妻子。面對這種情況,內(nèi)部審計(jì)師應(yīng)該采取的措施是:()

A.告知負(fù)責(zé)審批貸款的主管,若其及時采取糾正措施,可以不在審計(jì)報告中提及此事
B.在后續(xù)調(diào)查完成之后再向管理層報告
C.將違規(guī)行為和利益關(guān)系告知管理層,并建議做進(jìn)一步調(diào)查
D.將違規(guī)行為報告給司法部門

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監(jiān)盤是審計(jì)人員確定相關(guān)資產(chǎn)存在和狀況的一項(xiàng)重要的審計(jì)程序。

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以下哪一項(xiàng)抽樣計(jì)劃一旦發(fā)現(xiàn)第一個錯誤就不要求進(jìn)行額外的抽樣?()

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適當(dāng)記錄的工作底稿應(yīng)該()。

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某內(nèi)部審計(jì)師發(fā)現(xiàn)一項(xiàng)高估存貨從而增加了部門上報利潤的計(jì)劃,他有大量的證據(jù)表明該部門經(jīng)理知道且批準(zhǔn)了此項(xiàng)高估存貨的計(jì)劃,也有一些證據(jù)表明該經(jīng)理可能負(fù)責(zé)此項(xiàng)計(jì)劃的實(shí)施。該內(nèi)部審計(jì)師應(yīng)該:()

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下列哪項(xiàng)關(guān)于調(diào)查懷疑的欺詐過程中,與個人面談的描述是正確的?()

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1977年首次在國際審計(jì)準(zhǔn)則第16號引入職業(yè)懷疑。

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保留工作底稿的首要目標(biāo)的表述是:()

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某位高級管理成員是所審核經(jīng)營領(lǐng)域的主管的上級之一,他要求查看有關(guān)審計(jì)發(fā)現(xiàn)的報告。向這位高級管理人員溝通審計(jì)發(fā)現(xiàn)的最恰當(dāng)方式是()。

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關(guān)于增加強(qiáng)調(diào)事項(xiàng)段的情形表述正確的是()

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審計(jì)師針對銀行現(xiàn)有的貸款進(jìn)行了抽樣。在60筆貸款的樣本中,審計(jì)師發(fā)現(xiàn):4筆抵押不當(dāng)5筆不符合銀行政策4筆屬于關(guān)聯(lián)方企業(yè),卻被歸為獨(dú)立貸款單位在樣本中的60筆貸款中,共有10筆存在差錯。其中好幾筆貸款存在多種差錯。審計(jì)師可以從這些發(fā)現(xiàn)中得出()結(jié)論。Ⅰ.有足夠證據(jù)表明1個或1個以上的貸款專員存在舞弊行為。Ⅱ.這些可能導(dǎo)致財(cái)務(wù)報表存在錯誤。Ⅲ.存在必須報告的重大不合規(guī)的審計(jì)發(fā)現(xiàn)。

題型:單項(xiàng)選擇題