單項選擇題甲公司為特定的員工提供信用卡以備業(yè)務(wù)上使用。信用卡公司提供關(guān)于甲公司員工的所有交易的計算機文件。某審計師計劃利用通用審計軟件挑選相關(guān)交易來進行測試。以下使用通用審計軟件難以證實的是:()

A.金額小的交易。
B.虛假交易。
C.關(guān)于特定信用卡持有人的信息。
D.每個持卡人支付的供應(yīng)商信息。


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1.單項選擇題系統(tǒng)開發(fā)審計業(yè)務(wù)包括在各個關(guān)鍵點的檢查,以保證開發(fā)過程受到恰當?shù)乜刂坪凸芾怼t這些檢查不包括:()

A.對可用的硬件、軟件和技術(shù)性資源進行技術(shù)可行性研究。
B.確定系統(tǒng)、用戶和運行文檔是否符合正式標準。
C.驗證用于程序開發(fā)、代碼轉(zhuǎn)換和測試的控制和質(zhì)量保證技術(shù)的使用。
D.在實施的每一階段都要檢查用戶參與水平。

2.單項選擇題公眾對其資金的使用情況表示懷疑是許多非盈利組織都面臨的一個潛在問題。例如:一些資金未用于真正的科研項目上,而是給組織的總裁提供奢華的生活,或者支持其政治活動。以下控制程序在解決這個問題時,效果最差的是:()

A.對所有超過一定金額的開支,必須由董事會復(fù)核和審批。
B.定期公布經(jīng)審計的財務(wù)報表,供公眾和主要捐贈者審閱。
C.定期對費用開支進行審計,確定其是否符合既定的目標,并將結(jié)果報告給審計委員會。
D.定期進行工資的審計,確定其是否符合規(guī)定的工資標準。

5.單項選擇題下列哪一個概念能區(qū)分計算機審計工作底稿的保存和傳統(tǒng)紙性工作底稿的保存的不同?()

A.把審計分析、結(jié)論和建議歸檔保存在電子媒介中,并因此涉及計算機系統(tǒng)控制和程序。
B.所有支持審計發(fā)現(xiàn)的有關(guān)證據(jù)予以復(fù)制,以便在審計總結(jié)會議中提交給本地的管理當局或其他接收審計報告的人。
C.電算化的數(shù)據(jù)文件能在計算機審計程序中運用。
D.審計程序可以標準化,從而消除在各地進行初步調(diào)查的需要。

最新試題

為了提高運營的效率和正確性,某連鎖機構(gòu)決定在全國12個連鎖窗口實行自動化支付系統(tǒng),內(nèi)部審計師在審查該系統(tǒng)的有效性時,應(yīng)該重點關(guān)注的是()

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內(nèi)部審計師在承接設(shè)計業(yè)績考評體系的咨詢工作時,以下哪項活動不能在該咨詢業(yè)務(wù)的過程中得到展開()

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由于管理階層下達了很多優(yōu)先順序高的請求,內(nèi)部審計活動的資源不足以執(zhí)行年度審計計劃包含的所有承諾。首席審計執(zhí)行官最應(yīng)該采取以下哪項措施()

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以下哪項陳述精確描述了混合審查()

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在以下管理層的要求中,哪項在正常審計范圍內(nèi)()

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以下哪種條件是成功的變革管理所必需的()Ⅰ.果斷作出決定并采取必要措施Ⅱ.組織的傳統(tǒng)受到尊重Ⅲ.變革帶來提高或改良Ⅳ.內(nèi)部和外部交流得到控制

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要處理項目執(zhí)行過程中遇到的舞弊風險,以下哪項陳述最恰當?shù)卣f明了審計人員應(yīng)具備的能力()

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某內(nèi)部審計師在對組織的內(nèi)部控制進行初步調(diào)查分析時估計內(nèi)部控制可能存在漏洞,那么該內(nèi)部審計師接下來應(yīng)該()

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某金融機構(gòu)的內(nèi)部審計師對貸款委員會批準的50筆貸款業(yè)務(wù)審計后發(fā)現(xiàn),其中有5筆貸款超過了原來的批準額度。審計師采取下列哪項行動是合適的()

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在審查企業(yè)流程過程中,內(nèi)部審計師可以()

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