單項選擇題內部審計師在審查企業(yè)流程過程中可以采取的行動是:()

A.對流程設計中設置合理的控制點提出建議。
B.設計被審計單位控制制度。
C.代替被審計管理層做決定。
D.執(zhí)行被審計單位的具體事務。


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2.單項選擇題新設立的內部審計活動,進行初步的風險評估,發(fā)現該組織沒有適當的風險管理流程。根據國際內部審計師協(xié)會的國際專業(yè)實務框架,下列作出的適當反應的是:()

A.內部審計部門應就建立這樣一個流程向管理層提出建議。
B.內部審計部門應考慮缺乏風險管理過程是一個危險信號,并應安排關于舞弊的研討會。
C.內部審計部門應認識到,建立風險管理政策的決定權屬于管理層,不在內部審計的工作范圍之內。
D.內部審計主管應就違反風險管理法規(guī)事項尋求律師的意見。

3.單項選擇題現今內部審計師經常涉及大量潛在的道德困境,而內部審計師協(xié)會的《道德標準》明確提及的并不囊括一切這類問題。若審計人員遇到類似的道德困境,其應當:()

A.從獨立律師那兒獲得建議,以確定潛在行為導致的個人后果;
B.考慮所有受影響的方面以及潛在行為后果,按照內部審計目標以及內部審計師協(xié)會的《道德標準》中相關內涵開展行動;
C.在決定作出行動之前尋求審計委員會的指導;
D.遵循組織采用的《道德標準》采取行動,而不論該行為是否背離內部審計師協(xié)會的《道德標準》。

4.單項選擇題內部審計師參與重新設計時不包括以下哪一項?()

A.確定重新設計是否得到高層管理人員的支持;
B.推薦考慮領域;
C.為新系統(tǒng)制定審計計劃;
D.指導新系統(tǒng)實施。

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內部審計章程應該做到以下哪些方面()

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