A.涉及組織的差旅政策的業(yè)績質量。
B.確認必要的成本,以便處理員工的商業(yè)費用報告數(shù)據(jù)。
C.比較部門預算與實際費用。
D.支持員工減少商業(yè)費用。
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.增加執(zhí)行人員。
B.監(jiān)督和支持。
C.談判和協(xié)商。
D.明的和暗的強迫。
A.評估階段。
B.構建階段。
C.項目推行階段。
D.業(yè)績監(jiān)控階段。
A.成本最小化或股東價值最大化。
B.市場份額最大化。
C.股東價值最大化。
D.損失最小化。
A.矩陣式,員工既向產品經理報告,也向職能經理報告。
B.有機式,強調寬松的控制和靈活性。
C.機械式,高度正規(guī)化,強調嚴格的控制。
D.綜合性,強調部門之間的合作。
在審計數(shù)據(jù)中心的實物安全和環(huán)境控制時,審計師應該確保:()
Ⅰ、任何時候來訪者均須有授權人員陪同方法進入;
Ⅱ、只有程序開發(fā)人員和操作人員才能進入數(shù)據(jù)中心;
Ⅲ、定期對消防設備進行測試;
Ⅳ、該中心已安裝火警和水警探測器;
A.只有Ⅰ和Ⅲ是對的。
B.只有Ⅱ和Ⅳ是對的。
C.只有Ⅰ、Ⅲ和Ⅳ是對的。
D.只有Ⅱ、Ⅲ和Ⅳ是對的。
最新試題
某公司的在長久的改革后形成了良好的管理環(huán)境,在這種環(huán)境下內部審計部門將()
在以下管理層的要求中,哪項在正常審計范圍內()
作為年度風險評估的一部分,國家培訓公司的首席審計執(zhí)行官與董事會主席和幾個高層管理人員見面以了解他們對近期和遠期組織目標、已確定的業(yè)務風險的觀點。在準備會面的時候,首席審計執(zhí)行官會發(fā)現(xiàn)哪項行動有用()
某內部審計師在對組織的內部控制進行初步調查分析時估計內部控制可能存在漏洞,那么該內部審計師接下來應該()
某大型投資組織聘用了一位首席風險官(CRO),負責組織風險管理流程。以下哪些人應該對審計計劃中用到的風險進行優(yōu)先排序()
要處理項目執(zhí)行過程中遇到的舞弊風險,以下哪項陳述最恰當?shù)卣f明了審計人員應具備的能力()
某審計師在對鋼鐵企業(yè)開展財務審計時,發(fā)現(xiàn)公司煙囪排放出大量污染氣體,該鋼鐵企業(yè)設有環(huán)境安全部門,而且本次的審計范圍不包括環(huán)境問題。對此內部審計師最恰當?shù)淖龇ㄊ牵ǎ?/p>
內部審計發(fā)現(xiàn)供應商違反了保密規(guī)定,進而懷疑公司在信息安全方面存在漏洞。盡管內部審計師向管理層提出兩者之間高度相關,但是管理層仍然認為繼續(xù)和供應商合作的收益大于風險。在這種情況下首席執(zhí)行審計師應該()
為了提高運營的效率和正確性,某連鎖機構決定在全國12個連鎖窗口實行自動化支付系統(tǒng),內部審計師在審查該系統(tǒng)的有效性時,應該重點關注的是()
根據(jù)《國際內部審計專業(yè)實務框架》,以下哪項活動不能由內部審計師開展()