單項(xiàng)選擇題完整的審計(jì)工作底稿應(yīng)該是:()

A.清晰準(zhǔn)確的呈現(xiàn)審計(jì)結(jié)果
B.完整的記錄審計(jì)過(guò)程中的每個(gè)發(fā)現(xiàn)
C.符合要達(dá)到的審計(jì)目的
D.格式準(zhǔn)確完整的


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1.單項(xiàng)選擇題內(nèi)部審計(jì)開(kāi)發(fā)了某過(guò)程的垂直流程圖,它對(duì)于審計(jì)人員的價(jià)值是:()

A.永久的記錄在任何時(shí)刻演示工作活動(dòng)如何進(jìn)行。
B.對(duì)合規(guī)性水平進(jìn)行評(píng)估.
C.描述輸入、活動(dòng)、工作流程以及與其他流程的交互和輸出。
D.在建議控制改進(jìn)之后,驗(yàn)證采集的基線效率數(shù)據(jù)。

2.單項(xiàng)選擇題某公司的業(yè)務(wù)活動(dòng)與控制的流程圖可以提供的信息是:()

A.流程圖不能提供任何舞弊欺詐的相關(guān)信息。
B.舞弊欺詐的程度。
C.舞弊欺詐已經(jīng)發(fā)生在哪個(gè)環(huán)節(jié)。
D.欺詐可能在哪些環(huán)節(jié)發(fā)生。

3.單項(xiàng)選擇題某內(nèi)部審計(jì)決定在審計(jì)業(yè)務(wù)的計(jì)劃階段制定流程圖,那么該審計(jì)師這么做的目的是:()

A.發(fā)現(xiàn)內(nèi)部控制的漏洞
B.評(píng)估內(nèi)部控制的有效性
C.熟悉公司內(nèi)部控制的基本流程
D.記錄對(duì)公司內(nèi)部控制框架的理解情況

4.單項(xiàng)選擇題內(nèi)部審計(jì)師會(huì)覺(jué)得利用敘述性文件比利用流程圖更為有效的情形是:()

A.內(nèi)部環(huán)境中存在欺詐風(fēng)險(xiǎn)
B.確定某位職員的工作有沒(méi)有在其規(guī)定的職責(zé)之內(nèi)
C.流程簡(jiǎn)單的重要程序
D.流程步驟復(fù)雜的過(guò)程

5.單項(xiàng)選擇題審計(jì)師在審計(jì)描述公司采購(gòu)部門(mén)的流程圖時(shí)最有可能發(fā)現(xiàn)以下哪種控制薄弱環(huán)節(jié)?()

A.公司的采購(gòu)政策尚未得到更新。
B.公司沒(méi)有利用其供應(yīng)商按采購(gòu)數(shù)量提供的折扣。
C.公司沒(méi)有為已收貨物的付款規(guī)定恰當(dāng)級(jí)別的授權(quán)。
D.公司在收到貨物之前就對(duì)供應(yīng)商付款。

最新試題

以下哪項(xiàng)審計(jì)計(jì)劃活動(dòng)對(duì)了解公司當(dāng)前面臨的風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值最少()

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應(yīng)該認(rèn)識(shí)到營(yíng)銷內(nèi)部審計(jì)最重要的宣傳活動(dòng)應(yīng)貫穿于內(nèi)部審計(jì)師與客戶的所有交往中,每名審計(jì)師應(yīng)在心中牢記宣傳審計(jì)活動(dòng),以下哪項(xiàng)列示了宣傳手冊(cè)的特點(diǎn)()

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由于管理階層下達(dá)了很多優(yōu)先順序高的請(qǐng)求,內(nèi)部審計(jì)活動(dòng)的資源不足以執(zhí)行年度審計(jì)計(jì)劃包含的所有承諾。首席審計(jì)執(zhí)行官最應(yīng)該采取以下哪項(xiàng)措施()

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為了協(xié)助改善企業(yè)的道德氛圍,內(nèi)部審計(jì)部門(mén)采取以下哪種行動(dòng)最為有效()Ⅰ.對(duì)企業(yè)內(nèi)部可能滋長(zhǎng)不道德行為的正規(guī)和非正規(guī)流程進(jìn)行檢查Ⅱ.對(duì)員工、供應(yīng)商和客戶開(kāi)展道德調(diào)查Ⅲ.評(píng)價(jià)員工對(duì)企業(yè)行為守則的了解程度和遵守情況

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作為年度風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的一部分,國(guó)家培訓(xùn)公司的首席審計(jì)執(zhí)行官與董事會(huì)主席和幾個(gè)高層管理人員見(jiàn)面以了解他們對(duì)近期和遠(yuǎn)期組織目標(biāo)、已確定的業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的觀點(diǎn)。在準(zhǔn)備會(huì)面的時(shí)候,首席審計(jì)執(zhí)行官會(huì)發(fā)現(xiàn)哪項(xiàng)行動(dòng)有用()

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在審計(jì)財(cái)務(wù)合約時(shí),內(nèi)部審計(jì)人員了解到一位親戚向組織借了一大筆貸款,審計(jì)人員應(yīng)()

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