單項選擇題針對組織的風險,屬于內(nèi)部審計活動職責的是:()

A.評估組織內(nèi)部風險。
B.發(fā)現(xiàn)組織外部風險。
C.評估組織外部風險。
D.控制組織外部風險。


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1.單項選擇題內(nèi)部審計師開展多種形式的咨詢服務,某內(nèi)部審計師服務于特別任務小組對經(jīng)營業(yè)務進行分析并提出建議。這些咨詢服務:()

A.可以提供改進組織的經(jīng)營建議,但是會損害其獨立性
B.是不合理的,因為會在咨詢服務中產(chǎn)生確認服務
C.應符合章程中規(guī)定的內(nèi)部審計活動的權限
D.是合理的,而且可以與審計章程中授權的咨詢服務的性質(zhì)不一致

2.單項選擇題某注冊內(nèi)部審計師為某公司部門提出了一項很好的改進建議,幫助該公司度過了當前的危機,審計工作完成后,為了感謝該內(nèi)審師,該部門決定給予該內(nèi)審師一輛自產(chǎn)的小轎車。那么該內(nèi)審師應該:()

A.拒絕該汽車,因為這是其應該做的
B.接受該汽車,因為審計工作已經(jīng)完成,并不會影響其獨立性
C.告知審計經(jīng)理,詢問是否該接受這輛汽車
D.接受該汽車,并向該部門的上級領導說明這一情況

3.單項選擇題內(nèi)部審計師在對某公司進行的審計過程中發(fā)現(xiàn)該公司存在舞弊的跡象,但是有沒有足夠的證據(jù)來證實違法行為的發(fā)生,下列應該是內(nèi)部審計師采取的行動是:()

A.不向其他人說明這一現(xiàn)象,因為并沒有證據(jù)來證實
B.不向管理層提及,因為可能會破壞雙方的關系
C.在審計工作底稿中記錄這一情況,但不向組織的內(nèi)部權力機構(gòu)反映其利害關系
D.向該組織的主管人員反映這一情況,以引起管理層的關注

4.單項選擇題某內(nèi)部審計師因為原公司裁員而失業(yè),在以前的公司工作時,該審計師善于鉆研,進行了大量的研究來確定營銷部門的最佳實踐方法,由于大部分的研究工作是在家里,并且利用業(yè)余時間進行,他保留了許多資料并計劃對新雇主營銷部門審計時使用。那么該內(nèi)部審計師的行為:()

A.違反了《職業(yè)道德規(guī)范》行為規(guī)則中的保密原則
B.違反了《職業(yè)道德規(guī)范》行為規(guī)則中的勝任原則
C.并不違反《職業(yè)道德規(guī)范》,因為舊雇主并沒有反對應用于其他公司,如果舊雇主反對,則不可以
D.并不違反《職業(yè)道德規(guī)范》,因為業(yè)余的研究成果屬于個人所有

5.單項選擇題為了讓公司更好的發(fā)展,某一部門經(jīng)理參加了商業(yè)信息買賣活動,并且讓組織獲得了利益。某內(nèi)部審計師在發(fā)現(xiàn)這一行為后,該內(nèi)部審計師應該:()

A.在審計工作底稿中注明該情況,但是不在報告中披露,并告知該部門經(jīng)理的上級領導
B.不予以關注,因為該部門經(jīng)理是為了組織的利益而進行的活動
C.將這種行為報告給當?shù)氐恼ㄒ?guī)部門
D.對該事件進行披露,并向適當?shù)娜藛T進行報告

最新試題

內(nèi)部審計發(fā)現(xiàn)供應商違反了保密規(guī)定,進而懷疑公司在信息安全方面存在漏洞。盡管內(nèi)部審計師向管理層提出兩者之間高度相關,但是管理層仍然認為繼續(xù)和供應商合作的收益大于風險。在這種情況下首席執(zhí)行審計師應該()

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要處理項目執(zhí)行過程中遇到的舞弊風險,以下哪項陳述最恰當?shù)卣f明了審計人員應具備的能力()

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由于內(nèi)部審計在組織中發(fā)揮著更大的作用,一家建筑公司的首席審計執(zhí)行官(CA E)決定使用外包審計服務提供商的服務以作為對內(nèi)部審計人員的補充,CAE在判斷外包審計服務提供商是否具有執(zhí)行審計業(yè)務所需的知識、技能及其他能力時,需要考慮以下哪項()

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為了協(xié)助改善企業(yè)的道德氛圍,內(nèi)部審計部門采取以下哪種行動最為有效()Ⅰ.對企業(yè)內(nèi)部可能滋長不道德行為的正規(guī)和非正規(guī)流程進行檢查Ⅱ.對員工、供應商和客戶開展道德調(diào)查Ⅲ.評價員工對企業(yè)行為守則的了解程度和遵守情況

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由于管理階層下達了很多優(yōu)先順序高的請求,內(nèi)部審計活動的資源不足以執(zhí)行年度審計計劃包含的所有承諾。首席審計執(zhí)行官最應該采取以下哪項措施()

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