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每日一練
章節(jié)練習(xí)
保險高管考試(產(chǎn)險類)保險公司董事及高級管理人員審計管理辦法單項選擇題每日一練(2019.01.09)
來源:考試資料網(wǎng)
1
董事會審計委員會應(yīng)當(dāng)對外部審計機構(gòu)的獨立性出具()意見。
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2
對總公司董事長和管理層成員的審計報告,應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定程序和時限提交公司董事會,并同時提交監(jiān)事會。審計報告經(jīng)董事會審議后,在()工作日內(nèi)報中國保監(jiān)會。
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3
保險機構(gòu)應(yīng)當(dāng)按照中國人民銀行的規(guī)定,報送反洗錢統(tǒng)計報表、信息資料以及()與反洗錢工作有關(guān)的內(nèi)容。
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4
保險公司總公司應(yīng)當(dāng)在每季度結(jié)束后()內(nèi)向中國保監(jiān)會報送中介業(yè)務(wù)統(tǒng)計報表,其總經(jīng)理應(yīng)當(dāng)在該報表上簽字,并對該報表內(nèi)容的真實性負責(zé)。
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5
保險機構(gòu)()應(yīng)確保內(nèi)部審計部門的獨立性及履職所需資源與權(quán)限。內(nèi)部審計部門和內(nèi)部審計人員履職所需的資源,包括經(jīng)審計委員會批準(zhǔn)的內(nèi)部審計預(yù)算和人力資源計劃,以及必要的辦公場地、系統(tǒng)、設(shè)備等。
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